智能问答   |   无障碍浏览   |   长者专区   |   ENGLISH   

2016年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算

  • 2017-10-27 00:00
  • 来源: 武汉东湖新技术开发区政务网
  • 分享到

目录


第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释



第一部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

概况


一、   部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议;

(二)讨论、决定基地建设重大事项;

(三)做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作;

(四)做好基地办干部的培养、教育、选拔、任用和管理工作;

(五)制定基地的总体发展规划,报上级批准后组织实施;

(六)负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作,统计、安全生产等工作;

(七)承办上级交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成,无下级单位。

三、部门人员构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处和投资服务中心。2011年9月开始实行全员聘用制改革,按照员额进行管理,现在职实有人数26人。无离、退休人员。




第二部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2016年度部门决算表


2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                     单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1536.34

一、一般公共服务支出

28

1536.34

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1536.34

本年支出合计

51

1536.34

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


合计

27

1536.34

合计

54

1536.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表(表2


部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                           单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1536.34

1536.34

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

1536.34

1536.34

0

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1536.34

1536.34

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

1536.34

1536.34

0

0

0

0

0
































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2016年度支出决算表(表3


部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                     单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1536.34

0

1536.34

0

0

0


201

一般公共服务支出

1536.34

0

1536.34

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1536.34

0

1536.34

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

1536.34

0

1536.34

0

0

0









0




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。



2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                         单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1536.34

一、一般公共服务支出

30

1536.34

1536.34

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

0

0

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

1536.34

本年支出合计

53

1536.34

1536.34

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26

0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

1536.34

总计

58

1536.34

1536.34

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5


部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                        单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1536.34

0

1536.34


201

一般公共服务支出

1536.34

0

1536.34


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1536.34

0

1536.34


2010302

一般行政管理事务

1536.34

0

1536.34




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6


部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                         单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股


30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出




人员经费合计

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                                                单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
123456789101112
50.0025.0015.00-15.0010.0034.2418.2114.95-14.951.08
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8


部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室                                       单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出







第三部分

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1536.34万元,支出总计1536.34万元。与2015年相比,收支各增加821.81万元,增长115.01%,主要原因是:1、根据东湖高新区常务会议2015年第(29)期文件要求,新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排,园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算,故新增86.63万元用于生物城综合党委党群工作支出。3、根据2016年招商工作的实际需要,在招商工作专项经费中,国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度收入合计1536.34万元。其中:财政拨款收入1536.34万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度支出合计1536.34万元。其中:项目支出1536.34万元,占本年支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1536.34万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加821.81万元,增长115.01%。主要原因是1、根据东湖高新区常务会议2015年第(29)期文件要求,新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排,园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算,故新增2016年光谷生物城综合党委党群工作专经费86.63万元。3、根据2016年招商工作的实际需要,在招商工作专项经费中,国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1536.34万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1536.34万元,完成年度预算的100%。其中:

1、基本支出0万元;

2、项目支出1536.34万元,与2015年相比增加821.81万元,增长115.01%,主要原因是1、根据东湖高新区常务会议2015年第(29)期文件要求,新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排,园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算,故新增2016年光谷生物城综合党委党群工作专经费86.63万元。3、根据2016年招商工作的实际需要,在招商工作专项经费中,国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

项目支出主要用于:

(1)园区行政管理事务类专项226.15万元:

主要用于办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、展示中心和办公区域房租、物业管理费、网络运行维护费等,保障了租用的办公场所和对外展示区域日常运转,提升了光谷生物城对外展示、宣传效果。

(2)招商工作专项1223.56万元:

主要用于展会及大型活动、招商宣传、招商接待、国内招商、出国招商、中国生物产业大会等。主要成效:

①经济运行总体稳定。东湖高新区完成生物企业总收入1005.3亿元,同比增长25.32%;完成工业总产值482.24亿元,同比增长19.54%;完成规模以上工业总产值310.25亿元,同比增长18.12%;纳税百万以上企业134家,税收总额11.24亿元,同比增长25.17%,其中33家企业税收增长率超过100%;纳税千万以上企业29户,税收总额7.91亿元,同比增加14.49%。新药孵化、安翰光电、国药中联、国药控股等一批企业税收增长超过200%。完成全社会固定资产投资34.69亿元,完成工业投资28.32亿元,新增投资入库项目34个,计划总投资64.98亿元,其中工业项目32个,计划总投资26.06亿元。

②企业快速发展壮大。新增“小进规”企业21家,规上企业总数达149家;新增6家新三板挂牌、5家四板挂牌、38家高新技术企业,55家企业进入2016年度“瞪羚企业”名单,3家企业入选“2016年德勤高科技高成长中国50强榜单”,明德生物、科前生物、新华扬等4家企业正在主板排队上市。51家企业收入突破亿元,其中,国药集团光谷产业集群实现年销售收入138.64亿元,人福集团已实现收入130亿元;安翰光电、武汉华大基因等一批中小企业增速超过50%,其中安翰光电收入首次突破1亿元,武汉华大基因收入达到4亿元。

③招商引资成效显著。新增注册企业339家,注册资本金达159.64亿元,其中注册资本超过1000万元的企业97家,累计集聚企业1111家,基本完成“两个一千”目标。光谷生物城实际利用内外资总和123.95亿元,其中内资114.5亿元,外资1.39亿美元,超额完成全年目标(106亿元)。共引进14个投资过亿元项目,其中10亿元以上项目1个,涉及工业用地项目10个,申报工业用地932.8亩。新增注册基金管理机构28家,管理资金规模348.6亿元人民币。

④创新要素更加完善。新增1名国家级专家、6名湖北省省级专家、19名武汉市“城市合伙人”、48名光谷“3551人才计划”,42家企业获批武汉市“千企万人”。新增1个国家地方联合工程实验室、2家国家级孵化器、1个国家级创客空间、3家省级企业技术中心、1家省工程技术研究中心、1个生物医药协同创新中心,科前生物、中科开物入选3551光谷人才基地。文献信息检索公共服务平台、灵长类动物实验公共服务平台、第三代基因组学检测及技术应用中心建成投入使用。

⑤产业空间更加广阔。国际生命健康园和智慧健康园挂牌其中,国际生命健康园的建设管理主体和园区产业发展规划已明确,并启动了园区道路、污水泵站建设、高压杆线迁移、房屋拆迁等工作,目标是打造一批具有较强引领带动效益的世界级生物龙头企业和“重磅炸弹”级产品;智慧健康园由光谷生物城与光谷现代服务业园、武汉软件新城共建,已建成面积30万平方米,重点发展生物信息、健康管理、医疗大数据等产业,打造华中地区智慧健康产业发展新高地。

⑥创新成果开始涌现。共有人福医药PARP抑制剂等3个1类新药获得临床批件,6个1类新药和1个2.1类新药在申报临床;获批31项二类以上医疗器械注册证,其中三类医疗器械注册证6项;获批5项新兽药证书、1项国审作物新品种;25项产品获得2016年首批武汉市创新产品认定。

⑦影响力进一步提升。全国人大常委会副委员长陈竺在第九届中国生物产业大会上,对光谷生物城的建设发展给予充分肯定,认为创造了“湖北模式”;新华社、经济日报、科技日报、湖北日报、湖北电视台、长江日报等中央、省、市媒体均对光谷生物城的创新发展模式和成绩多次进行专题报道。全年共接待来访考察的国内外各级党政代表团、企业代表团近800批次,10629人次。

(3)综合党委党群工作专项86.63万元:

主要用于党员群众服务中心日常运行、党建经费、共青团活动、人才培训、整治宣传、“光谷生物城智慧党建服务平台”等。主要成效:深入开展“两学一做”、“百日攻坚”活动,新增党员263名、入党积极分子31名,光谷生物城企业基层党组织由61家增加到97家,包括2家企业党委、6家党总支、89家党支部、270个党小组纳入联合党支部教育管理,基本实现非公企业党员活动全覆盖。全年新增1家“全省先进基层党组织”、1个“全省优秀党务工作者”、1个市级“优秀党务工作者”、3个市级“优秀共产党员”,还有一批先进党组织和个人获高新区嘉奖。

(二)一般公共服务支出(类)。年度预算为1536.34万元,支出决算为1536.34万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中,人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉国家生物产业基地建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉国家生物产业基地建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为50万元,支出决算为34.24万元,为预算的68.48%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为18.21万元,为预算的72.84%,比预算减少6.79万元,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,加强因公出国(境)审批和管理,严格控制团组数量和规模。

2016年武汉国家生物产业基地建设管理办公室因公出国(境)团组3次,3人次,实际发生支出18.21万元。主要用于国际交流与合作团组2个、2人次,陪同省、市领导出国(境)推进与古巴国家科学中心和古巴国家基因工程及生物技术中心更深层次的合作;陪同省领导出国(境)加强生物技术领域的国际交流与合作,加快推动我省生物技术创新能力提升,促进生物产业的健康快速发展,与丹麦、冰岛、波兰等国家在生物技术领域的合作创新。招商引资与会展团组1个、1人次,主要是陪同市、区领导出国(境)开展经贸招商系列活动,落实武汉市“城市合伙人计划”,进一步加快光谷、硅谷的“双谷合作”,重点推进一批创新型企业对接硅谷的人才、资本,开展项目合作,鼓励有条件的企业设立硅谷研发中心和分支机构。同时生物办、人才办在古巴、墨西哥推进一批重要项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14.95万元,为预算的99%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,主要原因是贯彻中央各项规定,严格控制公务用车购置。同比2016年度公务用车购置费持平,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费14.95万元,为预算的99%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,严格控制公务车辆运行维护费支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,其中:燃料费3.2万元;维修费9.2万元;过桥过路费0.73万元;保险费1.82万元。

3. 公务接待费支出决算为1.08万元,为预算数的10.8%,比预算减少8.92万元。同比2015年度公务接待费支出减少0.07万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,进一步加强公务接待审批管理,严格控制接待活动数量、规格、规模。主要用于执行公务和开展业务活动。其中:用于招商引资1.07万元,主要用于光谷生物城的接待工作14批次151人次(其中:陪同32人次);交流接待0.01万元,主要用于展厅食堂接待工作餐1批次6人次(标准:18元/人)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.52万元,降低23.5%,其中:因公出国(境)支出决算减少9.82万元,降低35%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元,降低4%,公务接待支出决算减少0.07万元,降低6%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,加强因公出国(境)审批和管理,严格控制团组数量和规模,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,严格控制公务车辆运行维护费支出。公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神,进一步加强公务接待审批管理,严格控制接待活动数量、规格、规模。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,武汉国家生物产业基地建设管理办公室组织对2016年度部门预算中部分项目支出开展绩效自评工作,其中:项目支出2个,涉及资金876.78万元。

从绩效评价情况来看,项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。1、招商宣传专项:(1)业务管理情况,作为生物办2016年工作的主要任务之一,继续推行“全员招商、大区制招商”的策略,在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。对此,2016年的招商宣传工作做到了年初有规划、年中有小结、年终有考核;对项目的支出考虑权衡了当前需求和长远利益,特别是有关宣传手段、信息交流等设施建设有合理的设计、使用、维护的计划和技术标准。(2)项目质量控制采取的措施,一是以合同控制项目质量:招商宣传经费大部分是用于购买、制作的商品化的宣传产品,其质量要求在合同上都有明确的标准;二是严格验收标准,而且有严格的验收程序和相关记录;三是注重宣传质量的推广和运用,不搞“花架子”和“形象工程”。(3)在项目实施质量保证方面,生物办2016年的招商宣传工作是年度工作主要任务之一。招商宣传工作在具体实施过程中,其项目实施质量主要体现在工作成果上。办领导高度重视招商宣传工作,各部门通力合作,将招商宣传工作完成情况与业绩考核结合起来;招商宣传工作较好的完成了生物办年度工作目标。(4)项目验收情况,验收主要履行合同规定的质量标准、验收入库严把质量关、施工现场验收,符合标准后再支付质量保证金。(5)项目支出预算安排情况,项目支出预算在预算中安排,支出项目与预算基本一致,专款专用。(6)实际资金到位情况,实际资金在财政账户中支出,结算时按授权支付和直接支付办理,资金及时到位。(7)实际支出以及实际与预算差异的原因,实际支出199.55万元,与预算相比节约0.45万元,节约差异率为0.22%。

2、中国生物产业大会专项:业务管理情况,(1)项目基础资料齐备,项目按照规定的程序申请设立,基础资料齐备,所提交的文件、材料符合相关要求,审批手续齐全。(2)项目质量控制采取的措施,制定了从项目筹划-→项目预算申报-→项目前准备-→项目实施-→项目后跟踪的业务流程,承担项目的业务部门签订绩效目标责任书,接受《绩效管理考核办法》的考核,项目实施财务上受财政批复的预算约束。(3)项目支出预算安排情况,根据武汉国家生物产业基地建设管理办公室的《2016年部门预算及编制说明》以及向武汉东湖新技术开发区财政局提交的《关于第九届中国生物产业大会预算安排的说明》, 2016年2月19日,武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年部门预算的批复》(武新管财预函[2016]2号),核定生物产业大会预算绩效支出金额800万元。(4)实际支出情况以及实际与预算差异的原因,第九届全国生物产业大会实际使用财政资金677.23万元,占预算支出的84.65%,节约支出122.77万元,节约率为15.35%。

实际支出与预算节余差异的原因:第九届全国生物产业大会期间,因不可抗拒的天气因素影响,部分论坛活动未能按计划实施,因此,有不同程度地节约。

(二)绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,1、招商宣传项目支出自评结果为:(一)评价结果积分:94分(二)评价结构类型:A+(三)评价结果级别:优秀。


招商宣传经费支出绩效评价指标评分表

绩效指标

一级指标

分值

二级指标

分值

实际得分

项目管理

资金到位

30

到位率

20

20

到位时效

10

10

资金管理

40

资金使用

20

14

财务管理

20

20

组织实施

30

组织机构

10

10

管理制度

20

20

总分

100


100

94



2015年以来,光谷生物城实施大区制招商,取得了较好的成效。招商宣传工作在财政资金的支持下,是保证招商工作取得成效的财力基础。生物办作为招商工作的平台,就是要规划好、使用好、管理好招商宣传经费,为招商工作创造积极的氛围和条件。

2、招商宣传项目支出自评结果为 :(1)项目立项程序规范,但绩效目标的设定不够合理,缺乏量化的绩效评价指标。(2)项目实施过程中管理制度相对规范,资金收支较为规范,预算资金尽管在结构控制上存在差异,但在总量上得到了较好的控制。(3)项目产出效果明显,经济效益、社会效益显著。(4)评分结果:财政资金支出绩效评价综合评分结果为81.71分,根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价结果为良好。

以下是财政支出绩效评价等级标准评定对照表。

评价积分结果

评价结果级别

90分~100分(含90分)

优秀

75分~89分(含89分)

良好

60分~74分(含60分)

及格

60分以下

不及格

附件:1、招商宣传项目支出绩效自评报告;

          2、中国生物产业大会专项支出绩效自评报告。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元,与2015年持平。主要原因是生物办2015年人员上划至东湖开发区管委会机关统一管理,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额1013.53万元,其中:政府采购货物支出96.34万元、政府采购服务支出917.19万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。




第四部分

名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)  

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。




附件一:


武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告(1)

项目名称:招商宣传经费

项目单位:武汉国家生物产业基地建设管理办公室

主管部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科

评价机构:武汉华晟会计师事务有限责任公司














2017年5月







武汉国家生物产业基地建设管理办公室

关于2016年预算支出(招商宣传经费)绩效自评报告

根据武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于印发2017年预算绩效评价工作方案的通知》(武新管财字[2017]26号)的精神,要求将武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年财政预算支出中的招商工作专项—招商宣传费、第九届中国生物产业大会专项经费列入绩效评价的实施范围,采取单位自评的评价形式。现将自评工作报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

为保证实现2016年武汉国家生物产业基地建设管理办公室工作目标和主要任务,根据《市人民政府关于编制2016年市级财政预算的通知》(武政[2015]38号),本单位编制了2016年部门预算。

本单位2016年部门预算,经武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年部门预算的批复》(武新管财预函[2016]2号),批复预算总收入1731万元,预算总支出1731万元,其中:招商宣传经费200万元。

1、项目内容

序号

项目

预算

1

2015年光谷生物城宣传片

30,000.00

2

2016年专题宣传片和电视报道媒体

120,000.00

3

《成果与印象》和《聚焦光谷生物城2009-2014》制作、《聚焦光谷生物城2015》、《八周年特刊》、《光谷生物城特刊》英文版等宣传书册采编设计及制作印刷费用

750,000.00

4

网站运行及维护费

100,000.00

5

在国内外生物医药专业杂志、主流媒体、机构和生物医药、医疗器械、农业生物等相关行业协会上发布广告和开展招商宣介活动、进一步强化国内外医药企业在光谷生物城的聚集和发展等费用

400,000.00

6

创新成果展示厅日常维护及升级改造费用

400,000.00

7

日常招商宣传品制作

100,000.00

8

园区安全生产工作宣传经费

100,000.00

合计

2,000,000.00

2、完成概况

序号

项目

金额

1

2015年光谷生物城宣传片

      77,772.00

2

2016年专题宣传片和电视报道媒体

     222,600.00

3

《成果与印象》和《聚焦光谷生物城2009-2014》制作、《聚焦光谷生物城2015》、《八周年特刊》、《光谷生物城特刊》英文版等宣传书册采编设计及制作印刷费用

     300,992.00

4

网站运行及维护费

     470,839.50

5

在国内外生物医药专业杂志、主流媒体、机构和生物医药、医疗器械、农业生物等相关行业协会上发布广告和开展招商宣介活动、进一步强化国内外医药企业在光谷生物城的聚集和发展等费用

      30,144.80

6

创新成果展示厅日常维护及升级改造费用

     595,436.90

7

日常招商宣传品制作

     211,500.00

8

园区安全生产工作宣传经费

      86,215.00


合计

   1,995,500.20

(二)项目预算绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

项目管理

资金到位

到位率

实际到位/计划到位×100%

到位时效

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

资金管理

资金使用

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

财务管理

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

组织实施

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度


二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

(1)项目的基础资料齐备

生物办2016年工作的主要任务之一,就要继续推行“全员招商、大区制招商”的策略,在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。对此,2016年的招商宣传工作做到了年初有规划、年中有小结、年终有考核;对项目的支出考虑权衡了当前需求和长远利益,特别是有关宣传手段、信息交流等设施建设有合理的设计、使用、维护的计划和技术标准。

(2)项目质量控制采取的措施

一是以合同控制项目质量:招商宣传经费大部分是用于购买、制作的商品化的宣传产品,其质量要求在合同上都有明确的标准;二是严格验收标准,而且有严格的验收程序和相关记录;三是注重宣传质量的推广和运用,不搞“花架子”和“形象工程”。

(3)在项目实施质量保证方面

生物办2016年的招商宣传工作是年度工作主要任务之一。招商宣传工作在具体实施过程中,其项目实施质量主要体现在工作成果上。办领导高度重视招商宣传工作,各部门通力合作,将招商宣传工作完成情况与业绩考核结合起来;招商宣传工作较好的完成了生物办年度工作目标。

(4)项目验收情况

验收主要履行合同规定的质量标准、验收入库严把质量关、施工现场验收,符合标准后再支付质量保证金。

2、财务管理情况

(1)项目支出预算安排情况

项目支出预算在预算中安排,支出项目与预算基本一致,专款专用。

(2)实际资金到位情况

实际资金在财政账户中支出,结算时按授权支付和直接支付办理,资金及时到位。

(3)实际支出以及实际与预算差异的原因

实际支出1,995,500.20元,与预算相比节约4499.80元,节约差异率为0.22%。

实际与预算差异如下表所示:

序号

项目

预算

完成预算

差异率

1

2015年光谷生物城宣传片

30,000.00

  77,772.00

159.24%

2

2016年专题宣传片和电视报道媒体

120,000.00

222,600.00

85.50%

3

《成果与印象》和《聚焦光谷生物城2009-2014》制作、《聚焦光谷生物城2015》、《八周年特刊》、《光谷生物城特刊》英文版等宣传书册采编设计及制作印刷费用

750,000.00

300,992.00

-59.87%

4

网站运行及维护费

100,000.00

470,839.50

370.84%

5

在国内外生物医药专业杂志、主流媒体、机构和生物医药、医疗器械、农业生物等相关行业协会上发布广告和开展招商宣介活动、进一步强化国内外医药企业在光谷生物城的聚集和发展等费用

400,000.00

  30,144.80

-92.46%

6

创新成果展示厅日常维护及升级改造费用

400,000.00

595,436.90

48.86%

7

日常招商宣传品制作

100,000.00

211,500.00

111.50%

8

园区安全生产工作宣传经费

100,000.00

  86,215.00

-13.79%


合计

2,000,000.00

1,995,500.20

-0.22%

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、资金到位

(1)到位率:100%,实际到位/计划到位×100%;

(2)到位时效:及时到位,未影响项目进度。

2、资金管理

(1)资金使用:由于预算项目准确性不足,实际支出中存在与预算项目“脱节”和个别项目超标准支出的现象;不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况,资金使用略有节余。

(2)财务管理:资金管理、费用支出等制度健全,并能严格执行;会计核算较规范,无错记、错报现象;2016年度决算报表经中介机构审计,为标准无保留意见类型审计报告。

3、组织实施:

(1)组织机构:生物办内部组织机构健全,各处室分工明确。

(2)管理制度:生物办建立健全了项目管理制度;严格执行财务管理制度。

三、自评结论及评分结果

(一)评价结果积分:94

(二)评价结构类型:A+

(三)评价结果级别:优秀


招商宣传经费支出绩效评价指标评分表

绩效指标

一级指标

分值

二级指标

分值

实际得分

项目管理

资金到位

30

到位率

20

20

到位时效

10

10

资金管理

40

资金使用

20

14

财务管理

20

20

组织实施

30

组织机构

10

10

管理制度

20

20

总分

100


100

94



四、主要经验、存在的问题和改进措施

(一)主要经验

2015年以来,光谷生物城实施大区制招商,取得了较好的成效。招商宣传工作在财政资金的支持下,是保证招商工作取得成效的财力基础。生物办作为招商工作的平台,就是要规划好、使用好、管理好招商宣传经费,为招商工作创造积极的氛围和条件。

(二)存在的问题

2016年预算和预算执行存在的问题有:一是对招商宣传经费项目分类不够细致,导致预算无法准确区分其明细项目金额;二是预算项目与实际支出项目不符;三是由于预算和支出之间不够准确,也会造成预算支出绩效评价不够准确。

(三)改进措施

改进措施以问题导向。一是对招商宣传经费建立科学的分类目录,为准确起见,目录至少建立2个级次。例如:1、平面媒体制作,1-1报刊、1-2宣传册。二是在准确分类的基础上,预算可采取成本加成法和零基预算法,提高预算的准确性;三是会计核算与预算项目尽量保持一致。

附:招商宣传经费支出绩效评价指标评分表

武汉国家生物基地建设管理办公室

2016512

附件:

招商宣传经费支出绩效评价指标评分表

绩效指标

一级指标

分值

二级指标

分值

指标解释

评价标准

实际得分

评分说明

项目管理

资金到位

30

到位率

20

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(20分)

20


到位时效

10

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(10分),未及时到位但未影响项目进度(扣2分),未及时到位并影响项目进度(扣5-10分)。

10


资金管理

40

资金使用

20

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣4分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

14

支出依据不合规3分,超标准开支扣3分

财务管理

20

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(7分),严格执行制度(8分),会计核算规范(7分)。

20


组织实施

30

组织机构

10

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(10分)

10


管理制度

20

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(10分);严格执行相关项目管理制度(10分)

20


总分

100


100



94







附件二:

  

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告(2)

项目名称:第九届中国生物产业大会

项目单位:武汉国家生物产业基地建设管理办公室

主管部门:武汉国家生物产业基地建设管理办公室

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科

评价机构:武汉华晟会计师事务有限责任公司

2017年5月



武汉国家生物产业基地建设管理办公室

关于2016年预算支出(第九届生物产业大会专项经费)

绩效自评报告

根据武汉东湖新技术开发区管委会财政局《关于印发2017年预算绩效评价工作方案的通知》(武新管财字[2017]26号)的精神,要求将武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年财政预算支出中的第九届中国生物产业大会专项经费列入绩效评价的实施范围,采取单位自评的评价形式。现将自评工作报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

为保证实现2016年武汉国家生物产业基地建设管理办公室工作目标和主要任务,根据市人民政府《关于编制2016年市级财政预算的通知》(武政[2015]38号),本单位编制了2016年部门预算。2016年本单位预算总收入为1731万元,其中:财政指标拨款128万元;部门预算总支出1731万元,其中:第九届中国生物产业大会专项经费800万元。

本单位2016年部门预算,已经武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年部门预算的批复》(武新管财预函[2016]2号)批复。

批复本单位预算总收入1731万元,预算总支出1731万元,其中:第九届中国生物产业大会专项经费800万元。

1、项目内容

中国生物产业大会是在国家发改委和十余家国家部委的大力支持下,由中国生物工程学会等生物领域最具代表性和权威性的十多家国家级学会、协会,联合国家生物产业基地所在省政府共同主办的我国生物产业领域规模最大、层次最高的品牌盛会。大会从2007年起,已在河北石家庄、湖南长沙、吉林长春、山东济南、广东深圳、江苏泰州、云南昆明、天津滨海新区举办了八届,成为各界人士了解生物技术、产业和政策和重要窗口,也是政、产、学、研、资、企沟通交流、转化对接的重要平台。

2、完成概况

(1)第九届中国生物产业大会申请及审批流程

20151010,中国生物产业大会向湖北省人民政府发出《关于商请联合主办第九届中国生物产业大会的函》,商请湖北省人民政府联合主办第九届中国生物产业大会,并协调武汉市人民政府承办。

20151026,武汉东湖新技术开发管理委员会向武汉市人民政府呈报《武汉东湖新技术开发区管委会关于恳请市政府支持联合承办第九届中国生物产业大会的请示》(武新管[2015]116号),并正式向省政府发出《关于商请联合举办第九届中国生物产业大会的函》,同时抄报国家发改委、省发改委和市政府。

2015125,武汉市人民政府向湖北省人民政府呈报《武汉市人民政府关于举办第九届中国生物产业大会的请示》(武汉政文[2015]147号),恳请省人民政府同意中国医学工程学会及国内外主要国家级生物协会作为主办单位,武汉市人民政府和省发展改革委作为承办单位,联合举办第九届全国生物产业大会。

20151225,湖北省人民政府发函中国生物产业大会委员会《湖北省人民政府同意联合主办2016年第九届中国生物产业大会的函》(鄂政函[2015]279号),同意与中国生物工程学会等单位联合主办2016年第九届中国生物产业大会,由武汉市人民政府承办。

2016621,武汉东湖新技术开发区管理委员会向市人民政府呈报《武汉东湖新技术开发区管委会关于报送第九届中国生物产业大会暨首届中国光谷国际生物健康产业博览会总体方案的请示》(武新管[2016]66号)。

2016627,武汉市人民政府向省人民政府呈报《武汉市人民政府关于报送第九届中国生物产业大会暨首届中国光谷国际生物健康产业博览会总体方案的请示》(武汉政文[2016]67号)

(2)第九届中国生物产业大会举办情况

2016779日,第九届中国生物产业大会暨首届中国光谷国际生物健康产业博览会在武汉举办,设3万平方米展览面积,展位390个,其中:特装展位192个;参展企业390个,其中:国际和知名企业80个;观展人员9852人次,其中:专业观众3116人次;14个专业细分论坛,论坛平均参与人数222人次,其中:高层次演讲嘉宾171人次,国内外院士13人次。

(二)项目预算绩效目标

   1、产出目标(包括:产出数量和质量指标)

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

组织参加展会企业个数

100


                                

    2、效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

效益指标

社会效益

指标

扩大光谷生物城影响力及产业集聚力

扩大影响力


可持续影响指标

促进光谷生物城发展

对生物园发展有较大促进作用

提升

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

(1)项目基础资料齐备

项目按照规定的程序申请设立,基础资料齐备,所提交的文件、材料符合相关要求,审批手续齐全。

(2)项目质量控制采取的措施

制定了从项目筹划-项目预算申报-项目前准备-项目实施-项目后跟踪的业务流程,承担项目的业务部门签订绩效目标责任书,接受《绩效管理考核办法》的考核,项目实施财务上受财政批复的预算约束。

   2、财务管理情况

    (1)项目支出预算安排情况

根据武汉国家生物产业基地建设管理办公室的《2016年部门预算及编制说明》以及向武汉东湖新技术开发区财政局提交的《关于第九届中国生物产业大会预算安排的说明》,2016年区级财政预算中已设立800.00万元大会专项经费,具体预算安排说明如下:

(2)公开招标采购部分

大会整体策划、展览营运管理、论坛营运管理、招商招展、宣传推广等事项通过公开招标方式选择市场化承办运营商,招标预算金额400.00万元。

(3)单一来源采购部分

通过单一来源采购方式将大会展览场所确定为武汉国际博览中心,大会论坛会议场所确定为武汉洲际酒店国际会议中心。相关的场地租赁、空调、地毯、物业管理、保洁、安保、车位等费用预算约为300.00万元,其中:展览场所及配套服务预算220.00万元,论坛场所80.00万元。

(4)不纳入政府采购部分

不纳入政府采购预算共计100.00万元,其中:新闻发布会预算30.00万元,地点及形式由大会主办方中国生物工程学会最终确定;北京大会组委会工作经费50.00万元,含大会官方网站维护及秘书处日常工作开支;大会拟邀嘉宾所需交通及食宿预算20.00万元,不足部分由大会承办运营商通过注册、招展、赞助等市场化收益中支出。

(5)预算审批

2016219,武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年部门预算的批复》(武新管财预函[2016]2号),核定生物产业大会预算绩效支出金额800.00万元。

  (6)预算变更情况

生物办在具体实施各类预算项目过程中,发现生物产业大会支出项目的费用总额与年初申报的预算有差异,同时根据生物产业大会实际工作需要,增加了在年初未能预计到相关费用的支出,如宣传费用、嘉宾接待、生物城物装搭建、会场安保费用、嘉宾往返交通及住宿、工作餐等。2016年6月24日,生物办向东湖开发区财政局申请将预算资金作如下调整:

单位:元

序号

项目

预算金额

预算调整

调整后金额

1

大会整体承办运营

4,000,000.00

-800,000.00

3,200,000.00

2

展览场所及配套

2,200,000.00

-450,000.00

1,750,000.00

3

论坛场所

800,000.00

-50,000.00

750,000.00

4

新闻发布会

300,000.00

0.00

300,000.00

5

北京大会组委会工作经费

500,000.00

0.00

500,000.00

6

嘉宾接待

200,000.00

0.00

200,000.00

7

周边道旗宣传


136,000.00

136,000.00

8

本地交通及接待服务


190,000.00

190,000.00

9

光谷生物城展区搭建


160,000.00

160,000.00

10

消防报批、安保及设备


170,000.00

170,000.00

11

嘉宾往返及住宿、工作餐(含车辆租赁服务费)


600,000.00

600,000.00

12

不可预见费


44,000.00

44,000.00

13

直接支付及财政授权支付合计

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

3实际资金到位情况

第九届中国生物产业大会安排预算资金8,000,000.00元,实际执行金额6,772,252.36元。

资金预算及实际执行情况表

单位:元

序号

项目

预算金额

调整后预算

合同金额

执行金额

1

大会整体承办运营

4,000,000.00

3,200,000.00

3,523,000.00

3,101,683.50

2

展览场所及配套

2,200,000.00

1,750,000.00

1,880,600.00

1,268,410.00

3

论坛场所

800,000.00

750,000.00

736,100.00

568,650.00

4

新闻发布会

300,000.00

300,000.00

171,600.00

176,499.00

5

北京大会组委会工作经费

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

6

嘉宾接待

200,000.00

200,000.00



7

周边道旗宣传


136,000.00

136,000.00

136,000.00

8

本地交通及接待服务


190,000.00

190,000.00

190,000.00

9

光谷生物城展区搭建


160,000.00

158,800.00

158,800.00

10

消防报批、安保及设备


170,000.00

149,800.00

149,800.00

11

嘉宾往返及住宿、工作餐(含车辆租赁服务费)


600,000.00

398,201.49

405,814.36

12

不可预见费


44,000.00

80,833.50

80,595.50

13

医疗保障经费



6,000.00

6,000.00

14

生物产业大会财政支出绩效评价及收支审核费用



30,000.00

30,000.00

15

直接支付及财政授权支付合计

8,000,000.00

8,000,000.00

7,960,934.99

6,772,252.36

  

4、实际支出情况以及实际与预算差异的原因  

第九届全国生物产业大会实际使用财政资金6,772,252.36元,占预算支出的84.65%,节约支出1,227,747.64元,节约率为15.35%。

    实际支出与预算节余差异的原因:第九届全国生物产业大会期间,因不可抗拒的天气因素影响,部分论坛活动未能按计划实施,因此,有不同程度地节约。

项目实际支出与预算差异情况表

单位:元

序号

项目

调整后预算

执行金额

超支/节约

超支/节约率

1

大会整体承办运营

3,200,000.00

3,101,683.50

-98,316.50

-3.07%

2

展览场所及配套

1,750,000.00

1,268,410.00

-481,590.00

-27.52%

3

论坛场所

750,000.00

568,650.00

-181,350.00

-24.18%

4

新闻发布会

300,000.00

176,499.00

-123,501.00

-41.17%

5

北京大会组委会工作经费

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00%

6

嘉宾接待

200,000.00


-200,000.00

-100.00%

7

周边道旗宣传

136,000.00

136,000.00

0.00

0.00%

8

本地交通及接待服务

190,000.00

190,000.00

0.00

0.00%

9

光谷生物城展区搭建

160,000.00

158,800.00

-1,200.00

-0.75%

10

消防报批、安保及设备

170,000.00

149,800.00

-20,200.00

-11.88%

11

嘉宾往返及住宿、工作餐(含车辆租赁服务费)

600,000.00

405,814.36

-194,185.64

-32.36%

12

不可预见费

44,000.00

80,595.50

36,595.50

83.17%

13

医疗保障经费


6,000.00

6,000.00


14

生物产业大会财政支出绩效评价及收支审核费用


30,000.00

30,000.00


15

直接支付及财政授权支付合计

8,000,000.00

6,772,252.36

-1,227,747.64

-15.35%

(二)项目预算绩效目标的完成情况

   1、产出目标

    预算产出数量指标设定时,将组织参展的企业个数预定为100家,而实际参展390家,目标已完成。

   2、效果目标

(1)项目预期目标完成程度

从目标综合完成率=收入完成率×20%+展位数目标完成率×20%+特装展位比例×20%+观展人员完成率×10%+专业观众完成率×10%+国际和知名企业比例×5%+论坛平均参与人员完成率×5%+高层次演讲嘉宾完成率×5%+国内外院士完成率×5%来看,综合完成率为91.10%,完成程度优良。

(2)项目实施对经济和社会的影响

扩大光谷生物城影响力及产业集聚力、促进光谷生物城发展。

3、组织实施

(1)组织机构:生物办内部组织机构健全,各处室分工明确。

(2)管理制度:生物办建立健全了项目管理制度;严格执行财务管理制度。

三、自评结论及评分结果

通过对第九届中国生物产业大会项目财政资金支出在投入、过程、产出、效果四个维度的综合评价,得出如下结论:

(一)项目立项程序规范,但绩效目标的设定不够合理,缺乏量化的绩效评价指标。

(二)项目实施过程中管理制度相对规范,资金收支较为规范,预算资金尽管在结构控制上存在差异,但在总量上得到了较好的控制。但在项目实施过程中对供应商提供货物或劳务的验收资料。

(三)项目产出效果明显,经济效益、社会效益显著。

(四)评分结果:财政资金支出绩效评价综合评分结果为81.71分,根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价结果为良好。

以下是财政支出绩效评价等级标准评定对照表。

评价积分结果

评价结果级别

90~100分(含90分)

优秀

75~89分(含89分)

良好

60~74分(含60分)

及格

60分以下

不及格

四、主要经验,存在的问题和改进措施

    (一)主要经验

1、参与范围大,社会影响力广泛

中国生物产业大会是在国家发改委和十余家国家部委的大力支持下,由中国生物工程学会等生物领域最具代表性和权威性的十多家国家级学会、协会,联合国家生物产业基地所在地省政府共同主办的我国生物产业领域规模最大、层次最高的品牌盛会。中国生物产业大会从2007年起举办了八届,成为各界人士了解生物技术、产业和政策的重要窗口,也是政、产、学、研、资、企沟通交流、转化对接的重要平台。

2016年第九届中国生物产业大会暨首届中国光谷国际生物健康产业博览会,设3万平方米展览面积,14个专业分论坛。

2、组织严密,管理有序

第九届中国生物产业大会由20家单位主办、18家单位支持响应、武汉市人民政府承办、湖北省发改委和武汉东湖新技术开发区管委会协办。大会设立了主席团、组委会、学术委员会、秘书处等机构,各司其职、管理有序。

3、纳入政府采购部分支出控制较好

纳入政府采购的大会整体承办运营、展览场所及配套服务、论坛场所等项目,在实现既定目标的情况下均有不同程度的节约。

(二)存在的问题

1、项目预算不够细化

大会费用支出中,周边道旗宣传、光谷生物城展区搭建、消防报批、安保及设备、嘉宾到汉的交通及住宿费与预算明细有所不同而进行了调整。

2、绩效目标设定不够清晰,指标量化不足,不便于考核评价

设定指标时,只设定了产出指标和效益指标两项,其中产出指标设定了组织100家参展企业的目标,目标设定过低;效益指标中的社会效益指标内容为扩大光谷生物城影响力及产业集聚力及可持续影响指标内容促进光谷生物城发展,无指标值,没有对指标进行量化。

(三)改进措施

1、预算的编制方面

今后在项目支出预算的编制中,应做到根据各项目的具体要求和实施计划编制,做到内容完整、支出细化、数据准确;确实因客观原因,不能准确预算具体明细(包括时间因素、市场因素),可以在编制的预算申报资料中注明。并在具体执行预算时,在预算总额控制的前提下,说明与原预算的差异及调整原因,以保障项目支出在有效的内部控制下进行,消除人为调整因素。

2、绩效目标设定方面

绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括预期产出、预期效果、服务对象满意度、预期成本等,绩效目标要指向明确、具体细化、合理可行。

3、参考同类项目经验并为同类项目积累经验

对于非首次执行的项目,在编制预算及设定绩效目标时,可参考相同项目,为以后举办同类项目积累必要的经验。

附件:项目绩效自评指标体系框架及评分标准

武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2016512



附件:

项目绩效自评指标体系框架及评分标准


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

实际得分

评分说明

指标解释

指标说明

评分标准

计    划(20分)

项目
立项
(12分)

项目立项规范性

4

4

项目申请、审批等手续齐全,本项不扣分。

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);
②所提交的文件、材料是否符合相关要求(1分);
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等(2分)。

一项不符扣1.5分,两项不符扣3分,三项不符扣4

绩效目标合理性

4

3

指标设定时,将组织参展的企业预定为100家,与实际参展390家差异较大,说明该项目标设定不合理,扣1分。

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策(1分);
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关(1分);
③项目是否为促进事业发展所必需(1分);
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。

每有一项不符扣1分

绩效指标明确性

4

2

1.在进行绩效指标设定时,只设定产出指标和效益指标,未设定投入指标、过程指标;扣1分
2.在进行指标值设定时,只设定了组织参展企业100家一个数量指标,其他指标均无量化;扣1分

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);
③是否与项目年度任务数或计划数相对应(1分);
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。

每有一项不符扣1分

资金
落实
(8分)

资金到位率

4

    3.35

截至2016年8月19日,累计到位资金5,377,407.50元

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

得分=资金到位率*4

到位及时率

4

    3.98

截至2016年8月19日,累计到位资金5,377,407.50元,应到位资金6,745,978.86

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

得分=到位及时率*4

过   程

业务
管理
(24分)

管理制度健全性

6

6

管理制度健全,本项不扣分。

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的业务管理制度(3分);
②业务管理制度是否合法、合规、完整(3分)。

每一项3分

制度执行有效性

6

4

现场验收无相应的报告扣2分

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定(1.5分);
②项目调整及支出调整手续是否完备(1.5分);
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1.5分);
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1.5分)。

每一项1.5分

项目质量可控性

6

4

现场验收无相应的报告扣2分

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(3分);
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。

每一项3分

过   程

财务
管理
(24分)

管理制度健全性

6

6

管理制度健全,本项不扣分。

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法(2分);
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定(2分)。

每一项2分

资金使用合规性

6

6

资金使用合规、手续齐全,本项不扣分。

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

每有一项不符扣1分,扣完为止

财务监控有效性

6

6

财务监控机制、措施良好,本项不扣分。

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:
①是否已制定或具有相应的监控机制(2分);
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(2分)。

每一项2分

产   出

项目
产出

实际完成率

10

9.11

目标综合完成率0.911*10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
目标综合完成率=总收入完成率×20%+展位数目标完成率×20%+特装展位比例×20%+观展人员完成率×10%+专业观众完成率×10%+国际和知名企业比例×5%+论坛平均参与人员完成率×5%+高层次演讲嘉宾完成率×5%+国内外院士完成率×5%=0.911

得分=实际完成率*分值

成本节约率

10

8.00

实际发生费用6,745,978.86元,比预算节约1,254,021.14元,但因接待费用超支扣1分,无预算费用619,895.50元,扣1分。

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

节约得10分,超支情况下得分=10-(实际成本/计划成本-1)*10

效   果

项目
效益

经济效益

6

3.86

得分=付费展位/展位总数*2+特装展位/展位总数*3+展位完成率*3=110/390*2+3+390/600*3

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

1.付费展位比例(2分);
2.特装展位比例(2分);
3.展位完成率(2分);

社会效益

6

4

观展人员及国内外院士完成率不达标,各扣1分。

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

1.观展人员完成率(1分);
2.专业观众比率(1分);
3.国际知名企业比率(1分);
4.论坛参与人员比率(1分);
5.高层次演讲嘉宾完成率(1分);
6.国内外院士完成率(1分);

可持续性影响

项目可持续性

6

6

项目列为经常性项目,有财政资金支持,具有可持续性


1.项目依赖的政策、制度能否持续实施;
2.项目管理机构、人力资源能否满足持续要求;
3.项目资金能否持续保证。


服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

6

2.4

回函较少,要求函证50家参展商,实际回函10家,扣3分;回函10家,不满意2家,扣0.6分

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

得分=满意参展商/被调查参展商总数*6

分值合计

100

81.71




扫一扫在手机上查看当前页面