2022年11月23日,武汉市第十五届人大常委会第六次会议审查批准了市人民政府提出的2022年市本级预算调整方案(东湖高新区预算调整方案包含在武汉市本级中)。根据预算公开的相关要求,现将东湖高新区2022年预算调整情况公开如下:
一、一般公共预算调整方案
1. 高新区一般公共预算收入总计由年初的3038986万元调整为3190889万元,增加151903万元。
一是地方一般公共预算收入由年初的2140000万元调整为1804684万元,减少335316万元。原因是:一方面受经济下行、房地产市场低迷、疫情冲击等因素影响,相关税费下滑明显;另一方面为稳住经济大盘,落实组合式税费支持政策,实施大规模增值税留抵退税,造成减收较大。
二是返还性收入和转移支付收入由年初的317185万元调整为660897万元,增加343712万元。系根据中央、省、市一般性转移支付收入和专项转移支付收入据实调整增加。
三是上年结转收入由年初的38255万元调整为51762万元,增加13507万元。系年初预算按预计数编列,执行中按2021年度决算数予以调整。
四是债务转贷收入增加30000万。主要是2022年预算执行中新增地方政府一般债券转贷收入。
五是调入预算稳定调节基金由年初的540000万元调整为640000万元,增加100000万元。主要是动用预算稳定调节基金以保持财政支出强度、实现收支平衡。
2. 高新区一般公共预算支出总计由年初的3038986万元调整为3190889万元,增加151903万元,主要是上级转移支付收入和地方政府一般债券转贷收入等安排的支出增加。
一是一般公共预算支出由年初的1868255万元调整为2107703万元,增加239448万元。主要是增加疫情防控、企业纾困、就业补助、住房保障、科技创新、基础设施建设等支出。
二是转移性支出由年初的1087748万元调整为1000203万元,减少87545万元。主要是由于高新区地方一般公共预算收入下滑,按照现行财政体制结算政策,预计上解省、市支出相应减少。
通过上述调整,2022年东湖高新区一般公共预算安排收支平衡。
二、政府性基金预算调整方案
1. 高新区政府性基金预算收入总计由年初的2000442万元调整为2643642万元,增加643200万元。
一是政府性基金预算收入由年初的1975091万元调整为1978505万元,增加3414万元。主要是按照2022年高新区新增的地方自行试点项目收益专项债券资金额度测算,据实调整增加专项债券对应项目专项收入。
二是新增转移支付收入786万元。系根据中央、省、市转移支付收入据实调整新增。
三是债务转贷收入增加639000万元。主要是2022年预算执行中新增地方政府专项债券转贷收入。
2. 高新区政府性基金预算支出总计由年初的2000442万元调整为2643642万元,增加643200万元,主要是地方政府专项债务转贷收入安排的支出增加。
一是文化旅游体育与传媒支出由年初的7万元调整为397万元,增加390万元。系据实新增电影事业发展上级转移支付资金安排的支出。
二是城乡社区支出由年初的1814502万元调整为2013854万元,增加199352万元。主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出增加。
三是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加439000万元,具体为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的相应科目支出增加。主要用于产业园区、轨道交通地铁19号线、光谷人民医院、武汉国家农创中心、公共卫生“补短板”等项目。
四是彩票公益金安排的支出由年初的254万元调整为580万元,增加326万元。系据实新增上级彩票公益金转移支付资金安排的支出。
五是债务付息支出由年初的102203万元调整为106478万元,增加4275万元。主要是按照2022年新增其他地方自行试点项目收益专项债券,据实增加付息支出。
六是债务发行费用支出由年初的817万元调整为674万元,减少143万元。主要是再融资专项债券发行低于预期,发行费用相应减少。
通过上述调整,2022年东湖高新区政府性基金预算安排收支平衡。
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