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武汉东湖新技术开发区产业发展和科技创新局2019年专项预算公开说明

  • 2019-02-14 16:32
  • 来源: 武汉东湖新技术开发区政务网
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产业发展和科技创新局2019年专项预算

 

目  录

 

第一部分  产业发展和科技创新局2019年专项预算情况说明

第二部分  产业发展和科技创新局2019年专项预算收支预算表

第三部分  产业发展和科技创新局2019年专项项目支出绩效目标表

 

 

第一部分 产业发展和科技创新局2019年专项预算

情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算45624万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入45624万元。支出包括:项目支出45624万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算45624万元。具体安排情况如下:

(一)技术创新能力提升专项28240万元

1、企业研发活动资助18935万元

2、科技型企业认定及奖励专项4000万元

3、科技创新平台建设补贴305万元

4、知识产权专项5000万元

(二)成果转化及创业孵化专项3500万元

(三)数字经济发展专项7909万元

文化科技融合产业专项、光谷互联网+产业专项、人工智能产业专项、软件信息服务业专项等4项预算7609万元;2019年中国游戏节补贴300万元。

(四)湖北产业技术创新与育成中心专项475万元

(五)华中科技大学专项5500万元

 

第二部分 产业发展和科技创新局2019年专项预算收支预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                    出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目(按经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

45,624.00

201一般公共服务

0.00

0.00

 

一、基本支出

0.00

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

45,624.00

203国防

0.00

0.00

 

      工资福利支出

0.00

0.00

 

(二)政府性基金预算拨款

45,624.00

204公共安全

0.00

0.00

 

      商品和服务支出

0.00

0.00

 

 

0.00

205教育

0.00

0.00

 

      对个人和家庭的补助

0.00

0.00

 

 

0.00

206科学技术

45,624.00

45,624.00

 

二、项目支出

45,624.00

45,624.00

 

 

0.00

207文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

      部门项目

0.00

0.00

 

 

 

208社会保障和就业

0.00

0.00

 

      公用项目

45,624.00

45,624.00

 

 

 

210卫生健康支出

0.00

0.00

 

支出经济科目:

 

 

 

 

 

211环境保护

0.00

0.00

 

301工资福利支出

0.00

0.00

 

 

 

212城乡社区事务

0.00

0.00

 

302商品和服务支出

0.00

0.00

 

 

 

213农林水事务

0.00

0.00

 

303对个人和家庭补助支

0.00

0.00

 

 

 

214交通运输

0.00

0.00

 

307债务利息及费用支出

0.00

0.00

 

 

 

215资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

 

309资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

 

 

 

216商业服务业等事务

0.00

0.00

 

310资本性支出

0.00

0.00

 

 

 

217金融监管等事务支出

0.00

0.00

 

311对企业补助(基本建设)

0.00

0.00

 

 

 

219援助其他地区支出

0.00

0.00

 

312对企业补助

45,624.00

45,624.00

 

 

 

221住房保障支出

0.00

0.00

 

399其他支出

0.00

0.00

 

本年收入合计

45,624.00

本年支出合计

45,624.00

45,624.00

 

本年支出合计

45,624.00

45,624.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

0.00

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

45,624.00

支出总计

45,624.00

45,624.00

 

支出总计

45,624.00

45,624.00

 

 

 

第三部分 项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

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