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武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处2017年部门预算

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武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

 

2017年部门预算


 

   

 

第一部分  滨湖街部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  滨湖街2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  (部门名称)2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处             部门概况

 

一、主要职能

(一)负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

(二)负责农村基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作。

(三)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

(四)负责协调做好社区建设工作,村民宅基地、危房及违法建筑管理,负责环境整治、创新工作,负责村民就业培训。

负责林业征占用地初审,林木检疫,林业发展保护规划,森林防火,野生动物保护,名特树种保护。动物防疫、屠宰工作,渔政、蔬菜管理,毒鼠强管理。

负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作,办理有关证件及审批,计生药具发放与管理,流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,村级退伍军人安置,社区、居委会管理,收容遣送,村级退休老干部管理及老年人工作,负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理,村级残疾人管理,殡葬管理工作。

负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全,交通安全及黄、赌、毒治理。

负责完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滨湖街道办事处行政单位1个、全额拨款单位1

 

第二部分

 

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

       

       2017年部门预算表


部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

3770

一、本年支出

3770

3770

(一)一般公共预算拨款

3770

(一)一般公共服务支出

1885.38

1885.38

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

8

8

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

27

27

(八)社会保障和就业支出

1224.84

1224.84

(九)医疗卫生与计划生育支出

90.09

90.09

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

333.96

333.96

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)国土海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

200.73

200.73

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)预备费

(二十二)其他支出

二、结转下年

收入总计

3770

支出总计

3770

3770


部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年预算数

其中:

科目编码

科目名称

基本支出 

项目支出

合计

3770

1994.03

1775.97

2010301

行政运行(政府办公厅)

1576.95

1576.95

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

289.43

40

249.43

2010307

法制建设

4

4

2010308

信访事务

15

15

2030601

兵役征集

5.08

5.08

2030607

民兵

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

17

17

2070399

其他体育支出

10

10

2080208

基层政权和社区建设

606.01

606.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

138.92

138.92

2080704

社会保险补贴

11.51

11.51

20780705

公益性岗位补贴

55.04

55.04

2080899

其他优抚支出

3

3

2081002

老年福利

38.7

38.7

2081004

殡葬

3

3

2082501

其他城市生活救助

1

1

2089901

其他社会保障和就业支出

367.66

367.66

2100717

计划生育服务

20.96

20.96

2100799

其他计划生育事务支出

26.7

26.7

2101101

行政单位医疗

30.17

30.17

2101103

公务员医疗补助

7.26

7.26

2101401

优抚对象医疗补助

5

5

2130106

科技转化与推广服务

3

3

2130108

病虫害控制

25

25

2130109

农产品质量安全

10

10

2130121

农业结构调整补贴

30

30

2130126

农村公益事业

113

113

2130199

其他农业支出

2

2

2130234

林业防灾减灾

12

12

2130314

防汛

10

10

2130315

抗旱

10

10

2130316

农田水利

118.96

118.96

2210201

住房公积金

166.33

166.33

2210202

提租补贴

34.4

34.4

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1994.03

1776

218.03

301

工资福利支出

1308.96

1308.96

30101

基本工资

339.83

339.83

30102

津贴补贴

120.84

120.84

30103

奖金

7.94

7.94

30104

其他社会保障缴费

69.71

69.71

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

490.64

490.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

280

280

302

商品和服务支出

218.03

218.03

30201

办公费

20

20

30202

印刷费

5

5

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

4

4

30206

电费

16

16

30207

邮电费

8

8

30208

取暖费

30209

物业管理费

40

40

30211

差旅费

8

8

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

4

4

30214

租赁费

30215

会议费

5

5

30216

培训费

11.71

11.71

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

15.61

15.61

30229

福利费

19.52

19.52

30231

公务用车运行维护费

7

7

30239

其他交通费用

21.91

21.91

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

32.28

32.28

303

对个人和家庭的补助

467.04

467.04

30301

离休费

30302

退休费

133.59

133.59

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30.17

30.17

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

166.33

166.33

30312

提租补贴

34.4

34.4

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

29.11

29.11

30399

其他对个人和家庭的补助支出

73.44

73.44

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

7

0

7

0

7

0


部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位名称

本年财政性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

000

000

0

0

0

 

注:本单位无政府性基金预算支出。


部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(补助)

3770

一、一般公共服务支出

2435.38

二、事业收入

二、外交支出

三、往来户可用资金

550

三、国防支出

8

四、其他自有资金

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

27

八、社会保障和就业支出

1224.84

九、医疗卫生与计划生育支出

90.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

333.96

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

200.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

4320

支出总计

4320


部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

往来户可用资金

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

4320

3770

550

2010301

行政运行(政府办公厅)

1576.95

1576.95

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

839.43

289.43

550

2010307

法制建设

4

4

2010308

信访事务

15

15

2030601

兵役征集

5.08

5.08

2030607

民兵

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

17

17

2070399

其他体育支出

10

10

2080208

基层政权和社区建设

606.01

606.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

138.92

138.92

2080704

社会保险补贴

11.51

11.51

20780705

公益性岗位补贴

55.04

55.04

2080899

其他优抚支出

3

3

2081002

老年福利

38.7

38.7

2081004

殡葬

3

3

2082501

其他城市生活救助

1

1

2089901

其他社会保障和就业支出

367.66

367.66

2100717

计划生育服务

20.96

20.96

2100799

其他计划生育事务支出

26.7

26.7

2101101

行政单位医疗

30.17

30.17

2101103

公务员医疗补助

7.26

7.26

2101401

优抚对象医疗补助

5

5

2130106

科技转化与推广服务

3

3

2130108

病虫害控制

25

25

2130109

农产品质量安全

10

10

2130121

农业结构调整补贴

30

30

2130126

农村公益事业

113

113

2130199

其他农业支出

2

2

2130234

林业防灾减灾

12

12

2130314

防汛

10

10

2130315

抗旱

10

10

2130316

农田水利

118.96

118.96

2210201

住房公积金

166.33

166.33

2210202

提租补贴

34.4

34.4


部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

项目

合计

基本

支出

项目

支出

专项

支出

事业

收入

安排的支出

往来

资金

安排的支出

其他自有资金安排的支出

上年

结转

安排的支出

科目编码

科目名称

合计

4320

1994.03

1775.97

550

2010301

  行政运行(政府办公厅)

1576.95

1576.95

2010302

 一般行政管理事务(政府办公厅)

839.43

40

249.43

550

2010307

 法制建设

4

4

2010308

信访事务

15

15

2030601

兵役征集

5.08

5.08

2030607

民兵

2.92

2.92

2070199

其他文化支出

17

17

2070399

其他体育支出

10

10

2080208

基层政权和社区建设

606.01

606.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

138.92

138.92

2080704

社会保险补贴

11.51

11.51

20780705

公益性岗位补贴

55.04

55.04

2080899

其他优抚支出

3

3

2081002

老年福利

38.7

38.7

2081004

殡葬

3

3

2082501

其他城市生活救助

1

1

2089901

其他社会保障和就业支出

367.66

367.66

2100717

计划生育服务

20.96

20.96

2100799

其他计划生育事务支出

26.7

26.7

2101101

行政单位医疗

30.17

30.17

2101103

公务员医疗补助

7.26

7.26

2101401

优抚对象医疗补助

5

5

2130106

科技转化与推广服务

3

3

2130108

病虫害控制

25

25

2130109

农产品质量安全

10

10

2130121

农业结构调整补贴

30

30

2130126

农村公益事业

113

113

2130199

其他农业支出

2

2

2130234

林业防灾减灾

12

12

2130314

防汛

10

10

2130315

抗旱

10

10

2130316

农田水利

118.96

118.96

2210201

住房公积金

166.33

166.33

2210202

提租补贴

34.4

34.4


 

第三部分

 

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

 

2017年部门预算公开说明

 

一、关于滨湖街2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨湖街2017年财政拨款收支总预算3770万元。收入预算3770万元,其中:一般公共预算当年拨款收入3770万元;支出预算3770万元,其中:一般公共服务1885.38万元;国防支出8万元;文化体育与传媒27万元;社会保障和就业支出1224.84万元;医疗卫生支出90.09万元;农林水支出333.96万元;住房保障支出200.73万元

二、关于滨湖街2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

滨湖街2017年一般公共预算当年拨款3770万元,比2016年减少560万元,详细对比如下。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1885.38万元,占50.01%国防支出8万元,0.21%;文化体育与传媒27万元,0.72%;社会保障和就业支出1224.84万元,32.49%;医疗卫生支出90.09万元,2.39%;农林水支出333.96万元,8.86%;住房保障支出200.73万元,5.32%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2017年预算数为1885.38万元,比2016年减少168.13万元,下降8.19%,主要2017年预算未将职工养老保险金和职工职业年金记入当年预算中。

——行政运行2017年预算数为1576.95万元,比2016年减少378.54万元,下降19.36%,主要是2017年预算未将职工养老保险金和职工职业年金记入当年预算中。

——一般行政管理事务(政府办公厅)2017年预算数为289.43万元,比2016年增加110.41万元,上升61.67%,主要是2017年将物业管理费由行政运行调整到本科目中,将渔民补贴由农口资金调整到本科目中,新增“五务合一”檀树岭村、牛山村党员群众服务中心维修经费。

——法制建设2017年预算数为4万元,与2016年持平。

——信访事务2017年预算数为15万元,与2016年持平。

2. 国防支出2017年预算数为8万元,比2016年减少2万元,下降20%,主要是因工作量调整,上级领导单位统一调减资金。

——兵役征集2017年预算数为5.08万元,比2016年减少2万元,下降28.25%,主要是因工作量调整,上级领导单位统一调减资金。

——民兵2017年预算数为2.92万元,与2016年持平。

3. 文化体育与传媒支出2017年预算数为27万元,比2016年增加2万元,上升8%,主要是为了更加丰富人民群众文化生活活动而加大资金投入。

——其他文化支出2017年预算数为17万元,比2016年增加2万元,上升13.33%,主要是为了更加丰富人民群众文化生活活动而加大资金投入。

——其他体育支出2017年预算数为10万元,与2016年持平。

4. 社会保障和就业支出2017年预算数为1224.84万元,比2016年减少305.33万元,下降19.95%,主要是2017年抚恤资金、最低生活保障资金由区级资金直接拨付,不纳入本级当年预算。

——基层政权和社区建设2017年预算数为606.01万元,比2016年增加30.18万元,上升5.24%,主要是新增了13个村的党务经费。

——归口管理的行政单位离退休2017年预算数为138.92万元,比2016年增加0.45万元,上升0.32%,主要是人员工资正常调整形成了资金的微幅增加。

——社会保险补贴2017年预算数为11.51万元,比2016年减少3.05万元,下降20.95%,主要是社会保险缴纳基数减少形成了本年的资金减少。

——公益性岗位补贴2017年预算数为55.04万元,比2016年减少11.74万元,下降17.58%,主要是将“养老护理服务对象”一项资金调整到“老年福利预算中。

——其他优抚支出2017年预算数为3万元,与2016年持平。

——老年福利2017年预算数为38.7万元,比2016年增加8.64万元,上升28.74%,主要是将“养老护理服务对象”一项资金调整到“老年福利预算中。

——殡葬2017年预算数为3万元,与2016年持平。

——其他城市生活救助2017年预算数为1万元,与2016年持平。

——其他社会保障和就业支出2017年预算数为367.66万元,比2016年减少72.09万元,下降16.39%,主要是2017年蔡王村、檀树岭村失地农民临时过渡性养老金比2016年的少。

2017年本级预算取消的民政项目有死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、儿童福利、残疾人康复、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、优抚对象医疗补助,这几项由区级财政资金直接支付。

5. 医疗卫生支出2017年预算数为90.09万元,比2016年减少125.69万元,下降58.25%,主要是2017年未将职工养老保险金及职业年金纳入当年的本级预算中。

——行政单位医疗2017年预算数为30.17万元,比2016年减少56.78万元,下降65.3%,主要是将基本医疗保险调整到行政运行(政府办公厅)科目中。

——公务员医疗补助2017年预算数为7.26万元,比2016年减少34.17万元,下降82.48%,主要是科目调整,只记入生育保险,且2017年未将职工养老保险金纳入当年的本级预算中。

——优抚对象医疗补助2017年预算数为5万元,比2016年减少1.21万元,下降19.48%,主要是区级财政统一安排此项资金5万元,资金不够打报告申请追加。

——计划生育服务2017年预算数为20.96万元,比2016年减少4.04万元,下降16.16%,主要取消了人口文化示范基地建设资金。

——其他计划生育事务支出2017年预算数为26.7万元,比2016年减少29.49万元,下降52.48%,主要是是减少了独生子女保健费、计生中心户长劳务补贴,取消了计划生育家庭奖励经费中的奖扶、特扶、长效节育、农村高考独生女奖励、农村独生女年满14周岁奖励、年满60岁城镇独生子女死亡父母及节日上门慰问特扶特殊家庭几项资金。

6. 农林水支出2017年预算数为333.96万元,比2016年增加6.96万元,上升2.13%,主要是2017年“以钱养事”经费增加。

——科技转化与推广服务2017年预算数为3万元,比2016年减少2万元,下降40%,主要是减少了科普与技术推广费

——病虫害控制2017年预算数为25万元,比2016年减少5万元,下降16.67%,主要是考虑2017年禁养工作,减少此项资金安排。

——农产品质量安全2017年预算数为10万元,比2016年减少5万元,下降33.33%,主要是主要是考虑2017年禁养工作,减少此项资金安排。。

——农业结构调整补贴2017年预算数为30万元,与2016年持平。

——农村公益事业2017年预算数为113万元,比2016年增加33万元,上升41.25%,主要是新增退休人员补差。

——其他农业支出2017年预算数为2万元,与2016年持平。

——林业防灾减灾2017年预算数为12万元,比2016年减少3万元,下降20%,主要是防火器材购置经费列入社发局预算。

——防汛2017年预算数为10万元,与2016年持平。

——抗旱2017年预算数为10万元,与2016年持平。

——农田水利2017年预算数为118.96万元,比2016年减少11.04万元,下降8.49%,主要是调出渔民补贴资金。

7. 住房保障支出200.73万元,2016年(168.54万元)增加32.19万元,上升19.1%,主要是住房公积金和提租补贴的计提基数变更引起的增长。

——住房公积金2017年预算数为166.33万元,比2016年增加30.29万元,上升22.27%,主要是计提基数变更引起的增长。

——提租补贴2017年预算数为34.4万元,比2016年增加1.9万元,上升5.85%,主要是计提基数变更引起的增长。

三、关于滨湖街2017年一般公共预算基本支出情况说明

滨湖街2017年一般公共预算基本支出1994.03万元,其中:

人员经费1776万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费218.03万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于滨湖街2017年“三公”经费预算情况说明

滨湖街2017年“三公”经费预算数为7万元,其中:

(一)因公出国()经费0万元,与2016年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元,比2016年减少2万元。其中:

1.公务用车购置费0万元,与2016年持平。

2.公务用车运行维护费7万元,比2016年减少2万元,主要原因是减少公车出勤率,认真做好车辆维护,严格控制压缩公务用车运行维护费

(三)公务接待费0万元,比2016年减少27万元,主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制“公务接待费”标准,切实做到厉行勤俭节约2017年我们没有安排“公务接待费”,一律提供工作餐。。

五、关于滨湖街2017年政府性基金预算

滨湖街2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于滨湖街2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,滨湖街所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)、事业收入、往来户可用资金、其他自有资金;支出包括:一般公共服务支出(类级)、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出等。滨湖街2017年收支总预算4320万元。

七、关于滨湖街2017年收入预算说明

滨湖街2017年收入预算4320万元,其中:财政拨款(补助)3770万元,占87.27%;往来户可用资金550万元,占12.73%

 

八、关于滨湖街2017年支出预算说明

滨湖街2017年支出预算4320万元,其中:基本支出1994.03万元,占46.16%;项目支出1775.97万元,占41.11%;往来资金专项支出550万元,占12.73%。  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年滨湖街(含实行公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算2283.46万元,比2016年减少186.44万元,下降7.55%,主要原因是2017年未将“职工养老保险”及“职业年金”记入本年预算。

(二)政府采购情况

2017年滨湖街政府采购预算总额50万元,其中:政府采购服务预算50万元,

(三)国有资产占有使用情况

截至2016930日,滨湖街及所属二级预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算无购置车辆计划,单位无价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年滨湖街的一般公共预算拨款中8个项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款1443.64万元。

 

   

        第四部分名词解释

一、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金:指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

法制建设:反映各级政府用于法制建设方面的支出。

信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

兵役征集:反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

殡葬:反映财政对民政极其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

计划生育服务:反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全:反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农业结构调整补贴:反映政府对农业结构调整给予答案补贴。

农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

其他农业支出:反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

        六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在

职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存

比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本

人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数

包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人

岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊

岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、

生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位

工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位

津贴等。

        七、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经省市政府批准,区各单位按照在编职工人数和离退

休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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