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2015年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门决算

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第一部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(1)

二、2015年度收入决算表(2)

三、2015年度支出决算表(3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(
7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)


武汉市公安局东新技术开区交通大队

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队基本情况

一、部门主要职能

1、依据开发区交通发展的需要,参与编制东湖开发区交通发展规划,并对规划提出建议。

2、组织交通法律、法规和交通安全的宣传。加强开发区驾驶员协会的管理。

3、负责开发区交通管辖面积为518平方公里,主次道路90多条,总长度400余公里,辖区包括鲁巷、九峰、花山、左岭、葛化、流芳、豹解、五里界的区域,进行日常交通管理工作。

4、严格依法严管,加大执法力度。对辖区内过境客运车辆乱停乱放、随意停车揽客的违法行为进行管理同时,重点整治“双超”、随意变更车道、压线行驶、闯红灯等严重交通违法行为;切实加大对“三的”和“五类车”上路的查处。

5、负责辖区驾驶员的年度审验、换证、补证工作和车辆的年审,新车的办牌、办证工作。

6、负责对施工路段的监管,并对辖区标志标牌及辖区交通设施定期进行检查、清理,缺损立即补齐,完善、优化硬件设施。

7、负责辖区交通堵点的整治和疏导,提高道路通行能力,缓解现有道路条件的交通压力,确保辖区道路交通安全畅通。

8、负责交通事故损害赔偿调解,有效化解社会矛盾。

9、负责道路隐患排查按照危险路段排查治理标准,组织警力落实辖区道路隐患排查,根据排查结果以书面材料形式并向政府汇报,提出整治建议,督促相关部门完善对危险道路的改造。

10、负责整治交通秩序整治,创造良好的交通环境。

11、负责交通事故的处置,加快事故案件结案,强化交通事故快速理赔工作,提高交通事故处理办案效率。

12、负责道路交通肇事逃逸案件侦破工作,建立健全组织保障、快速反应机制,提高交通肇事逃逸案侦破率。

13、负责交通事故快速抢救,尽可能减少人民群众生命财产的损失。

14、负责122接警、出警工作。

15、负责协助开发区做好处置突发性事件的相关交通管理工作。            

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队部门决算由单位本级决算组成,无下属单位

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队总编制人数110人,其中:行政编制110人。在职实有人数135人,其中:行政135人。

离退休人员5人,其中:退休5人。

第二部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度收入总计6,063.09万元,支出总计6,147.66万元。与2014年相比,收入增加808.76万元,增长15.39%,主要原因是财政拨款增加1,075.51万元,而其他收入减少266.75万元。支出增加1,010.79万元,增长19.66 %,主要原因是基本支出增加676.77万元(其中:人员经费支出增加674.02万元,用于养老金改革在编人调资基本工资以及正常工资调整增加支出、商品服务支出增加2.75万元,用于公用经费);项目支出增加332.63万元主要用于新增聘用的交通协警35名的工资及增加聘用人员五险一金费用。

二、2015年度收入决算情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度本年收入合计6,063.09万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)6,003.09万元,占本年收入99.01%,其他收入60万元,占本年收入0.99%

三、2015年度支出决算情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度本年支出合计6,147.66万元。其中:基本支出3,910.82万元,占本年支出63.62%,项目支出2,236.84万元,占本年支出36.38% 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,003.09万元。与2014年相比,收、支各增加1,075.51万元,增长21.82 %,主要原因是基本支出收支增加676.77万元(其中:人员经费用支出增加674.02万元,于养老金改革在编人调资基本工资以及正常工资调整,商品服务支出增加2.75万元,用于新增人员公用经费);项目支出增加398.74万元,主要用于新增聘用的交通协警35名的工资及增加聘用人员五险一金费用。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,003.09万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为6,003.09万元,完成年度预算的100%

(一)按项目类别  

1、基本支出3,910.82万元,主要用于安排人员经费3,487.82万元,公用支出423万元。

2、项目支出2,092.27万元。2014年相比增加398.74万元,增长23.5%,主要原因是新增35名聘用的交通协警,费用相应增加。项目支出主要用于:

1办案费250万元,主要按公安部支付规定违法、事故车辆停放费用,支付事故车辆和人员相关检验、鉴定费,印制各种交通违法处理文书和凭证违法,事故处理窗门口电脑耗材,交通事故逃逸案追逃差旅费等

2公益性岗位支出1,225元,主要为聘用275名协警、文员、交通科技人才、其他人员经费,包括工资、公用等经费,以解决警力不足问题

 3办公设备购置60。主要为更新电脑、更新打印机、更新数码相机、更新摄像机,更新空调,有利提高工作效率,建简易停车棚2个。

4交通工具购置115,主要为更新6台交警执勤巡逻车、更新交通设施专用车1台、更新根据财行(2011690号文件规定进行更新车辆,新购2台小型客车用于反恐运兵车车辆,有利提高出警速度和效率。

5警用装备购置142.7。主要用于更新140名干警服装,购置单警装备、反恐装备,购执法仪100台、更新酒精测试仪4台,手持电台80部,有利提高干警装备水平。

6大楼运行费80,主要用于大队办公楼处维护费、大队物业管理,保障了办公的日常运转工作。

7信息化建设费20元。主要为购置数据采集工作平和网络信息费。

8交通事故救助资金43.06元,主要解决因发生交通事故而保险无法理赔和肇事者个人无力赔偿问题,缓解社会矛盾,确保一方平安。

    9其他经费156.51元。主要用于WTA2015武网赛事保障工作、光谷商圈周边治理工作,道路交通安全宣传费、慰问伤病员及其他慰问。

(二)按功能分类

  1、公共安全()。年度预算为4,577.17万元,支出决算4,577.17万元,完成年度预算的100 %

2、社会保障和就业()。年度预算为1,268.06万元,支出决算为1,268.06万元,完成年度预算的100 %

  3、城乡社区事务()。年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100 %

4、住房保障支出()。年度预算为145.86万元,支出决算为145.86万元,完成年度预算的100 %

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3,910.82万元,其中,人员经费3,487.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费423万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、专用维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括单位本级、无下属单位。

()一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为262.82万元,支出决算为258.58万元,为预算的98.39%,比预算减少4.24万元,主要原因是控制车辆维修费和公务接待。2014年相比增加27.06万元,增长11.69%,主要原因增加警车的更新数其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,去年同期也无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为258.58万元,占“三公”经费100%为年初预算的99.53%2014年相比增加30.06万元,增长13.15%,主要原因是增加警车的更新数。其中:

1)公务用车购置费114.43万元,为预算的99.5%,与2014年相比增加24.48万元,增长27.21%主要原因是增加购置反恐小客车1,本年度更新的公务用车9辆,比去年多更新4,年末公务用车保有量60辆。

2公务用车运行维护费144.15万元,为预算的99.54%,比预算减少0.67万元,主要原因是控制车辆维修费。2014年相比增加5.58万元,增长4.03%,主要原因是车辆增加费用增加。其中:租车费0万元;燃料费88万元;维修费43万元;过桥过路费1万元;保险费12万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,占“三公”经费0%为预算的0%,比预算减少3万元,主要原因本年度单位没有对外接待。2014年相比减少3万元,降低100%,主要原因是单位没有对外接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队2015无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队机关运行经费支出423万元,较2014年增加2.75万元,增长0.65%。主要原因是日常公用经费增加。

()政府采购支出情况2015年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队政府采购支出总额257.7万元,较2014年减少15.3万元,减少6 %。主要原因是2015年大队大宗办公设备采购减少。其中:政府采购货物支出 145.2万元(1、办公设备和警用装备30.2万元,2、交通工具购置115万元)、政府采购服务支出 112.5万元。

()国有资产占用情况。截至20151231日,2015年度武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队共有车辆60辆,其中,副部()级以上领导用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车52辆,特种专业技术用车8辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0()

()预算绩效管理工作开展情况。2015年度,东湖开发区加强预算绩效管理制度建设,先后出台了《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财〔201511)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案(2015年)>的通知》(武新管财字〔201560)等一系列指导意见和工作方案,为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。

十、名词解释

(一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

第三部分、武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表

公开01

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,003.09

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

4,721.74

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

60.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,268.06

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

12.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

145.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

6,063.09

本年支出合计

52

6,147.66

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

183.56

    年末结转和结余

54

98.99

 

27

 

 

55

 

总计

28

6,246.65

总计

56

6,246.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

2015年度收入决算表

公开02

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,063.09

6,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

204

公共安全支出

4,637.17

4,577.17

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

20402

公安

4,637.17

4,577.17

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2040201

  行政运行

3,764.96

3,764.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

872.21

812.21

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

208

社会保障和就业支出

1,268.06

1,268.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,225.00

1,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

1,225.00

1,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145.86

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

145.86

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

102.96

102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

42.90

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

  

2015年度支出决算表

公开03

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,147.66

3,910.82

2,236.84

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4,721.74

3,764.96

956.78

0.00

0.00

0.00

20402

公安

4,721.74

3,764.96

956.78

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

3,764.96

3,764.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

956.78

0.00

956.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,268.06

0.00

1,268.06

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,225.00

0.00

1,225.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

1,225.00

0.00

1,225.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.06

0.00

43.06

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.06

0.00

43.06

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145.86

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

145.86

145.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

102.96

102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

42.90

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

  

2015年度财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,003.09

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

4,577.17

4,577.17

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,268.06

1,268.06

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

12.00

12.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

145.86

145.86

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,003.09

本年支出合计

54

6,003.09

6,003.09

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

6,003.09

总计

60

6,003.09

6,003.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,003.09

3,910.82

2,092.27

204

公共安全支出

4,577.17

3,764.96

812.21

20402

公安

4,577.17

3,764.96

812.21

2040201

  行政运行

3,764.96

3,764.96

0.00

2040202

  一般行政管理事务

812.21

0.00

812.21

208

社会保障和就业支出

1,268.06

0.00

1,268.06

20807

就业补助

1,225.00

0.00

1,225.00

2080705

  公益性岗位补贴

1,225.00

0.00

1,225.00

20808

抚恤

43.06

0.00

43.06

2080801

  死亡抚恤

43.06

0.00

43.06

212

城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

21299

其他城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

2129999

  其他城乡社区支出

12.00

0.00

12.00

221

住房保障支出

145.86

145.86

0.00

22102

住房改革支出

145.86

145.86

0.00

2210201

  住房公积金

102.96

102.96

0.00

2210202

  提租补贴

42.90

42.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,910.82

3,487.82

423.00

301

工资福利支出

3,084.27

3,084.27

0.00

30101

  基本工资

285.31

285.31

0.00

30102

  津贴补贴

2,662.54

2,662.54

0.00

30103

  奖金

17.44

17.44

0.00

30104

  社会保障缴费

118.98

118.98

0.00

302

商品和服务支出

423.00

0.00

423.00

30201

  办公费

60.54

0.00

60.54

30202

  印刷费

5.64

0.00

5.64

30205

  水费

10.47

0.00

10.47

30206

  电费

85.35

0.00

85.35

30207

  邮电费

25.71

0.00

25.71

30211

  差旅费

0.26

0.00

0.26

30213

  维修()

37.05

0.00

37.05

30214

  租赁费

0.44

0.00

0.44

30216

  培训费

8.67

0.00

8.67

30224

  被装购置费

3.89

0.00

3.89

30226

  劳务费

6.23

0.00

6.23

30228

  工会经费

3.63

0.00

3.63

30229

  福利费

32.63

0.00

32.63

30231

  公务用车运行维护费

120.95

0.00

120.95

30239

  其他交通费用

14.01

0.00

14.01

30299

  其他商品和服务支出

7.53

0.00

7.53

303

对个人和家庭的补助

403.55

403.55

0.00

30302

  退休费

33.61

33.61

0.00

30307

  医疗费

121.12

121.12

0.00

30311

  住房公积金

205.92

205.92

0.00

30312

  提租补贴

42.90

42.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

258.58

0

258.58

114.43

144.15

0

注:“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:武汉市公安局东湖新技术开发区交通大队

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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