武汉市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审查批准了2025年市本级预算调整方案(东湖高新区预算调整方案包含在市本级中)。根据预算公开的相关要求,现将2025年东湖高新区预算调整情况公开如下:
一、一般公共预算调整情况
(一)一般公共预算收入总计由年初的315.68亿元调整为334.07亿元,增加18.39亿元。
1. 地方一般公共预算收入不变,税收收入与非税收入结构进行调整。
2. 转移性收入由年初预算的85.23亿元调整为103.62亿元,增加18.39亿元。一是根据债券发行情况,增加地方政府一般债券转贷收入10.07亿元;二是为平衡预算收支、合理控制预算稳定调节基金规模,动用预算稳定调节基金由年初的9亿元调整为15亿元,增加6亿元;三是调入资金由年初的0.3亿元调整为1.31亿元,增加1.01亿元,主要是国有资本经营预算收入增加,相应增加调入;四是上年结转收入按决算数由年初的10.46亿元据实调整为11.77亿元,增加1.31亿元。
(二)一般公共预算支出总计由年初的315.68亿元调整为334.07亿元,增加18.39亿元。
1. 一般公共预算支出由年初的194.46亿元调整为208.85亿元,增加14.39亿元。主要是增加科学技术、城乡社区、住房保障、教育、社会保障和就业等支出。
2. 转移性支出由年初的121.22亿元调整为125.22亿元,增加4亿元。主要是按照“核定基数、同增同减”的财政体制,上解支出增加4亿元。
(三)通过上述调整,2025年东湖高新区一般公共预算安排收支平衡。
二、政府性基金预算调整情况
(一)政府性基金预算收入总计由年初的185.69亿元调整为311.56亿元,增加125.87亿元。
1. 政府性基金预算收入由年初的181.17亿元调整为168.17亿元,减少13亿元。一是城市基础设施配套费收入由2亿元调整为5亿元,增加3亿元;二是中央、省、市加大地方化债防风险支持力度,调整专项债项目还本付息资金来源渠道,再融资债券增加,专项债券对应项目专项收入由36.95亿元调整为20.95亿元,减少16亿元。
2. 转移性收入由年初的4.52亿元调整为143.39亿元,增加138.87亿元。一是根据中央、省、市转移支付下达情况,增加转移支付收入5.86亿元;二是根据债券发行情况,增加地方政府专项债券转贷收入133.01亿元。
(二)政府性基金预算支出总计由年初的185.69亿元调整为311.56亿元,增加125.87亿元。
1. 政府性基金预算支出由年初的162.25亿元调整为254.52亿元,增加92.27亿元。主要是加大新增债券和超长期特别国债争取力度,支持棚户区改造、产业园区基础设施、交通基础设施、“两重”“两新”等重点项目建设。
2. 转移性支出由年初的1.4亿元调整为0亿元,减少1.4亿元。主要是抗疫特别国债偿还计划调整,上解支出减少1.4亿元。
3. 专项债券还本支出由年初的22.05亿元调整为57.05亿元,增加35亿元。主要是新增置换债券支持化债。
(三)通过上述调整,2025年东湖高新区政府性基金预算安排收支平衡。
三、国有资本经营预算调整情况
(一)国有资本经营预算收入总计由年初的1.02亿元调整为4.27亿元,增加3.25亿元。主要是提高国有资本使用效益,加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,国有企业从历年未分配利润中上缴的收入增加。
(二)国有资本经营预算支出总计由年初的1.02亿元调整为4.27亿元,增加3.25亿元。
1. 国有资本经营预算支出由年初的0.72亿元调整为2.96亿元,增加2.24亿元,主要是增加对国有企业资本金注入。
2. 转移性支出由年初的0.3亿元调整为1.31亿元,增加1.01亿元。主要是国有资本经营预算收入增加,调入一般公共预算的资金相应增加。
(三)通过上述调整,2025年东湖高新区国有资本经营预算安排收支平衡。
扫一扫在手机上查看当前页面
