目 录
第一部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处基本情况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度收入决算情况
三、2015年度支出决算情况
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2015年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度部门决算表
一、2015年度收入支出决算总表(表1)
二、2015年度收入决算表(表2)
三、2015年度支出决算表(表3)
四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉东湖新技术开发区
关东街道办事处基本情况
一、部门主要职能
按照管委会的要求,关东街道办事处行使管理10个改制公司、25个居委会(原9村2委和130个商业楼盘小区)的职能,主要职能有:
(一)负责基层组织和群团组织建设;党风廉政建设、纪检监察工作;文明创建工作;
(二)负责配合做好征地拆迁工作,协调做好社区建设工作,负责违法建筑管理,负责环境整治工作,负责就业培训工作;
(三)负责辖区经济发展,社区建设管理,公司(居委会)财务监督、管理、审计,集体资产监督、管理,经济调查统计,安全生产工作;
(四)负责辖区内森林防火工作、超市农产品检测工作、食品安全工作;
(五)负责辖区内计划生育目标管理,宣传培训、计划生育统计工作,办理有关证件及审批,计划生育药具发放与管理,流动人口计划生育管理,负责工会、妇联、共青团工作;
(六)负责组织救灾、救济、扶贫,拥军优属、优待抚恤,退伍军人安置,社区、居委会管理,退休老干部管理及老年人工作,城市居民低保管理、殡葬、墓地管理工作。
(七)负责社会稳定,信访接处,治保民调,司法治安,户籍管理,消防安全、黄、赌、毒等治理。
(八)负责高新区熊家咀、腊台山、政院小区综合治理工作。
二、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉东湖新技术开发区关东街道办事处部门决算由单位本级决算组成,无下属单位。
三、部门人员构成
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处在职实有人数13人,其中:行政13人 。
离退休人员1人,其中:退休1人。
第二部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度收入总计4,653.52万元,支出总计4,653.52万元。与2014年相比,收入减少767.7万元,降低14.16%,主要原因是本年一般公共预算减少了五务合一经费、城市综合管理经费、退役士兵安置费,且无政府性基金支出。支出减少767.7万元,降低14.16%,主要原因同上。
二、2015年度收入决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度本年收入合计4,653.52万元。其中:财政拨款收入4,590.32万元,占本年收入98.64%,其他收入63.20万元,占本年收入的1.36%。
三、2015年度支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度本年支出合计4,653.52万元。其中:基本支出525.10万元,占本年支出11.28%,项目支出4,128.42万元,占本年支出88.72%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度财政拨款收支总计4,590.32万元。与2014年财政拨款收支(含政府性基金拨款)相比,收支减少219.89万元,降低4.57%,主要原因是本年一般公共预算减少了五务合一经费、城市综合管理经费、退役士兵安置费,且无政府性基金支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,710.32万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为4,590.32万元,完成年度预算的97.45%。
(一)按项目类别
1、基本支出525.10万元,主要用于安排人员经费489.10万元,公用支出36万元。
2、项目支出4,065.22万元。与2014年相比增加318.78万元,增加7.27%,主要原因是增加了“胶囊房”整治工作专项经费、新竹路综合管理工作专班及工作经费、蒋钱湾改造补偿款等。项目支出主要用于:
(1)社会保障和就业事务经费2,847.88万元,主要用于基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低保障、其他城市社会救济、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障等。主要取得的成效有:1、用好惠民资金。关东街有25个社区参与申报惠民资金,共申请了326个社区惠民项目,使用资金达417万余元,全部纳入了审计,做到了惠民项目资金使用情况公开、透明。2、积极推动就业和再就业工作。全年举办各种形式的活动5次,实现灵活就业人员1,063人,新增创业人数82人,新增创业带动就业378人。还对1,748名享受灵活就业补贴人员发放社保补贴216万余元,对273人办理了《就业失业登记证》,成功为群众办理了20万元小额担保贷款申请。3、落实发放民政补贴资金。4、大力深化精神文明创建工作。依托社区、物业宣传栏制作了内容丰富的宣传内容,广泛宣传了互帮互助、学雷锋、杜绝浪费等精神,安排各社区在130个楼盘内张贴“单元提示”,宣传社会主义核心价值观、中国梦、武汉精神等内容。2015年关东街新增宣传栏30个,全面更新宣传内容5期,在25个社区设立户外大型广告共2701㎡。5、组织开展喜闻乐见的群众文化体育活动。以传统节日为主题,组织开展春节活动20次、元宵节活动10次、清明节活动24次、端午节活动21次,以邻里守望为载体,开展关爱空巢老人活动15期、关爱残疾人活动13期、关爱未成年人活动28期、关爱农民工活动2期、各类志愿服务活动共830次等。
(2)计生事业经费183万元,主要成效有:2015年计生年度,全街共出生2,951人,其中政策内2,801人,政策外150人,政策外多孩率0.27%,出生政策符合率94.92%;生育男孩1,566人,女孩1,385人,出生人口综合性别比113.07;出生二孩及以上对象孕情上报率及时率57.23%,二孩及以上孕情监测到位率60.04%;已婚育龄群众综合避孕率90.68%,全年共组织614人参加免费孕前优生健康检查,较好的完成了年度各项目标任务。处理群众反映的各类问题百余件、申请病残儿鉴定5例、累计为计生家庭发放《生育服务证》2,177个、《独生子女父母光荣证》473个、《流动人口婚育证明》46个、《生育证》416个,其中“一方是独生子女”办证347个。
(3)安全生产及维稳经费179.22万元,主要用于法制、信访事务、安全生产、熊家嘴工作经费以及食品安全工作,所辖范围内的25个社区及4个工业园区建立健全安全生产工作制度,信访、上访数量下降10%,矛盾纠纷减少,治安形势有了较大改观。熊家咀地区是重点治理地区,我街安排协管队员24小时值班,确保了熊家咀地区的秩序及社会治安井然有序。安全生产方面我街道通过对辖区内21家烟花爆竹经营召开会议,传达文件精神,明确要求经营户在清明节前关门歇业。
(4)民兵训练及征兵9.75万元,主要用于2015年民兵训练及征兵,征兵27人,达标率100%。
(5)农林水经费60万元,主要用于森林防火、食品药品安全的清查和日常监督管理工作。2015年,我们制定了食品安全管理常态化目标,制定了小作坊、小餐饮治理工作方案,对全街752家小作坊、小餐饮进行了清理登记,坚持了每月开展一次食品小作坊、小餐饮整顿,有561家小作坊、小餐饮在整顿中得到规范。同时开展了每天一次瘦肉精检测工作,对24个检测实行全天候监控,并以《食品安全信息反馈表》的形式,及时上报了相关职能部门协同处理,保证了一方的食品安全。
(6)村级正常运转经费3.12万元,主要用于农村主职干部生活补助,保障了村委会正常运转,农村社会稳定发展。
(7)基层组织工作经费100万元,主要用于党务工作经费、妇联共青团、人大政协、基层企业服务、劳动力就业培训、统计。保障了基层组织正常运转和工作开展,增强了街道行政管理水平和政务服务质量。
(8)聘用人员经费166万元,主要用于1名乡镇事业编、7名管委会聘用制和8名管委会派遣制人员经费。通过用人制度的改革,降低了行政成本,提高了政府工作效能。
(9)大楼运行费130万元,主要用于街道办公用房的维修、办公用房水电、物业管理费及大楼租金,保障了办公人员用房的使用安全,同时也保证了工作的正常运行。
(10)政苑小区综合治理经费100万元,主要用于成立专门的巡逻队,对各个地段加强巡逻,排除隐患,发现问题及时解决。政院地区除每周进行一次常规整治外,还联合高新区城管、食品药品监督管理局、工商局、政苑社区、清水源社区、派出所等多部门每月进行一次专项整治行动,共出动1,010人次,收缴违建广告牌194处,清除流动摊贩226个,出店经营250家,清运暴露垃圾2,084立方。
(11)光谷步行街枫度柏林还建小区物业管理费21.40万元,主要用于风度柏林小区的物业费,保障了还建小区的安全、维持良好的工作和生活秩序。
(12)政院地区消防安全、办公用房、水电费等15万元,保障了基层组织正常运转和工作开展。
(13)机关食堂租赁费用25.92万元。
(14)“胶囊房”整治工作专项经费98.75万元,主要用于整治小区胶囊房,自2月11日集中整治行动开始,每次组织4至10支整治拆除小组,总共6,750人次参与了现场整治行动。截至12月,共集中整治拆除“胶囊房”1,897户。
(15)新竹路综合管理工作专班及工作经费30万元,保障了基层组织正常运转和工作开展。
(16)蒋钱湾改造补偿款58.12万元,蒋钱湾渍水十多年,通过改造,保障了该地区渍水问题。
(17)茶山刘重点上访人员稳控工作经费35.86万元,主要用于茶山刘进京非访人员的盯防稳控工作,盯防工作人员有46人,9台车辆,进行 24小时轮流值班守候稳控,使茶山刘非访人员得到了有效的稳控。
(18)铁路沿线基层组织护路联防补助经费1.20万元,主要用于京广12.7公里铁路、武广高铁群英段2公里铁路及周边,组织相关部门进行了整治,确保了铁路的安全运行和居民的出行安全。
(二)按功能分类
1、一般公共服务支出(类)。年度预算为1,554.38万元,支出决算为1434.38万元,完成年度预算的92.28%。
2、国防支出(类)。年度预算为9.75万元,支出决算为9.75万元,完成年度预算的100%。.
3、社会保障和就业(类)。年度预算为2,849.55万元,支出决算为2,849.55万元,完成年度预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为210.48万元,支出决算为210.48万元,完成年度预算的100%。
5、农林水支出(类)。年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。
6、交通支出(类)。年度预算为1.20万元,支出决算为1.20万元,完成年度预算的100%
7、住房保障支出(类)。年度预算为24.96万元,支出决算为24.96万元,完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出525.10万元,其中,人员经费489.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费36万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括关东街道办事处本级,无下属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为33.80万元,支出决算为10.52万元,为预算的31.14%。比预算减少23.28万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定,将制度规定落到实处,进一步加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”。与2014年相比减少16.48万元,降低61.04%,主要原因同上。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,与去年同期持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.52万元,占“三公”经费31.12%,为年初预算的110.78%,比预算增加1.02万元,增长10.78%;与2014年相比增加1.52万元,增长16.89%,主要原因是增加了两台公务用车。其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,较去年增加2辆,主要是管委会过户两辆车。
(2)公务用车运行维护费10.52万元,为预算的110.78%,比预算增加1.02万元,增长10.78%;与2014年相比增加1.52万元,增长16.89%,主要原因管委会过户我街道2台公务用车,所以增加了燃油费。其中:车辆的燃料费7.97万元;维修费1.44万元;保险费1.11万元。
3.我街道2015年公务接待费支出决算为0万元,占“三公”经费0%,为预算的0%,比预算减少24.3万元。与2014年相比减少18万元,降低100%,主要原因是认真贯彻中央八项规定,将制度规定落到实处,进一步加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2015年无政府性基金收支 。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处机关运行经费支出36万元,较2014年减少19.63万元,降低35.28%,主要原因是2015年人员中只有12人是按每人每年3万元的标准。
(二)政府采购支出情况。2015年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处政府采购支出总额18.56万元,较2014年增加6.56万元,增长54.67%。主要原因是新增3个社区。其中:政府采购货物支出18.56万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉东湖新技术开发区关东街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,东湖开发区加强预算绩效管理制度建设,先后出台了《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财〔2015〕11号)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案(2015年)>的通知》(武新管财字〔2015〕60号)等一系列指导意见和工作方案,为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。
十、名词解释
(一)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费。机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2015年度部门决算表
|
2015年度收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,590.32 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,434.38 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
9.75 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
63.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,912.75 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
210.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
60.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
1.20 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
24.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、
其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,653.52 |
本年支出合计 |
52 |
4,653.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
4,653.52 |
总计 |
56 |
4,653.52 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| |||||
|
2015年度收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4,653.52 |
4,590.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,434.38 |
1,434.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,434.38 |
1,434.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
474.11 |
474.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
960.27 |
960.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,912.75 |
2,849.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.20 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
766.43 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
766.43 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,710.72 |
1,710.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
421.71 |
421.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,287.21 |
1,287.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
77.02 |
77.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
75.60 |
75.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
90.29 |
82.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.55 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
88.07 |
80.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.55 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.45 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.75 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
149.84 |
131.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.35 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
149.84 |
131.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.35 |
|
|
20820 |
临时救助 |
5.63 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.63 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
22.20 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
22.20 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
27.29 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.64 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
27.29 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.64 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
210.48 |
210.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
165.80 |
165.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21402 |
铁路运输 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140202 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
2015年度支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,653.52 |
525.10 |
4,128.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,434.38 |
474.11 |
960.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,434.38 |
474.11 |
960.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
474.11 |
474.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
960.27 |
0.00 |
960.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,912.75 |
4.25 |
2,908.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,710.72 |
0.00 |
1,710.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
421.71 |
0.00 |
421.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,287.21 |
0.00 |
1,287.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
11.71 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
77.02 |
0.00 |
77.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
75.60 |
0.00 |
75.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
90.29 |
0.00 |
90.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
88.07 |
0.00 |
88.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
149.84 |
0.00 |
149.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
149.84 |
0.00 |
149.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
22.20 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
22.20 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
27.29 |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
27.29 |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
210.48 |
21.78 |
188.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.48 |
21.78 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
165.80 |
0.00 |
165.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21402 |
铁路运输 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140202 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
2015年度财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,590.32 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,434.38 |
1,434.38 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,849.55 |
2,849.55 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
210.48 |
210.48 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,590.32 |
本年支出合计 |
54 |
4,590.32 |
4,590.32 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
4,590.32 |
总计 |
60 |
4,590.32 |
4,590.32 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
4,590.32 |
525.10 |
4,065.22 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,434.38 |
474.11 |
960.27 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,434.38 |
474.11 |
960.27 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
474.11 |
474.11 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
960.27 |
0.00 |
960.27 |
|
|
203 |
国防支出 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|
|
20306 |
国防动员 |
9.75 |
0.00 |
9.75 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|
|
2030607 |
民兵 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,849.55 |
4.25 |
2,845.30 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
766.43 |
0.00 |
766.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,710.72 |
0.00 |
1,710.72 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
421.71 |
0.00 |
421.71 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,287.21 |
0.00 |
1,287.21 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
|
20808 |
抚恤 |
44.63 |
0.00 |
44.63 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
11.71 |
0.00 |
11.71 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
|
|
20809 |
退役安置 |
77.02 |
0.00 |
77.02 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
75.60 |
0.00 |
75.60 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.42 |
0.00 |
1.42 |
|
|
20810 |
社会福利 |
82.74 |
0.00 |
82.74 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
80.52 |
0.00 |
80.52 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
131.49 |
0.00 |
131.49 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
131.49 |
0.00 |
131.49 |
|
|
20820 |
临时救助 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.65 |
0.00 |
7.65 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
210.48 |
21.78 |
188.70 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
27.48 |
21.78 |
5.70 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
15.60 |
0.00 |
15.60 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
165.80 |
0.00 |
165.80 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
|
213 |
农林水支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
21301 |
农业 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
21302 |
林业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
21402 |
铁路运输 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
2140202 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
525.10 |
489.10 |
36.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
410.17 |
410.17 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
162.37 |
162.37 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.11 |
135.11 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.74 |
108.74 |
0.00 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
33.78 |
0.00 |
33.78 |
|
|
30201 |
办公费 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
|
|
30202 |
印刷费 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.93 |
78.93 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 | |||||
|
2015年度决算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10.52 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
|
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
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