目 录
第一部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处
2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉东湖新技术开发区
关东街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉东湖新技术开发区关东街道办事处部门决算由单位本级决算组成,无下属单位。
二、部门人员构成
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处在职实有人数12人,其中:行政12人 。
离退休人员1人,其中:退休1人。
第二部分、武汉东湖新技术开发区
关东街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度收入总计5,421万元,支出总计5,421万元。与2013年相比,收支增加872万元,增长19.17%,主要原因是:1、加大创卫宣传工作力度,制作了单元提示牌9000块、宣传栏87个、社区温馨提示牌3000块、制作路灯广告(道旗)600余块,向社区居民发放了12万余份《致市民的一封信》等;2、投入475万元对辖区内农贸市场创卫基础设施改造,在三个市场外设置了12个协管员,对市场周边环境进行监控,并安排了9名清洁人员对菜市场的外部环境进行保洁;3、加大城乡结合部、学校周边等地环境综合治理,在几个重点部位安排专职保洁人员,对重点部位卫生清理五十余次,清除牛皮癣近千处,清除暴露垃圾十多吨,清洗垃圾桶二千余个。
二、2014年度收入决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度本年收入合计5,421万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)4,810万元,占本年收入88.73%,其他收入611万元,占本年收入的11.27%。
三、2014年度支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度本年支出合计5,421万元。其中:基本支出400万元,占本年支出7.38%,项目支出5021万元,占本年支出92.62%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,810万元。与2013年相比,收支增加261万元,增长5.74%,主要原因是:1、提高低保人群补助标准,扩大补助范围;2、加大城乡结合部、学校周边等地环境综合治理,在几个重点部位安排专职保洁人员,对重点部位卫生清理五十余次,清除牛皮癣近千处,清除暴露垃圾十多吨,清洗垃圾桶二千余个。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,784万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为4,784万元,完成年度预算的100%。
(一)按项目类别
1、基本支出400万元,主要用于安排人员经费344万元,公用支出56万元。
2、项目支出4,384万元。
(1)社会保障和就业事务经费3,176万元,主要用于基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、城市居民最低保障、其他城市社会救济、其他社会保障和就业支出、优抚对象医疗补助、民政、残联、老龄、劳动保障等。关东街有22个社区参与申报惠民资金,共申请了270个社区惠民项目,涉及资金达440万元。全年街道所辖22个社区共投入312.39万元用于各辖区物质建设以及人文建设,给社区居民创建更加文明和谐的生活环境。创建文明城市也取得了新成绩,同时组织文娱演出,丰富了社区居民的文化娱乐生活。全年共帮助1,330名失业人员实现了再就业,为827人提供了就业培训机会。全面落实老年人的各项优惠政策,为残疾人办理残疾证,为辖区低保边缘户发放慰问金及物资等。
(2)计生事业经费197万元,主要用于计生家庭奖励、人口与计生信息系统建设、计生生殖健康促进及三查四术、计生服务网络建设等。全面准确掌握辖区内常住人口、流动人口的情况和数据资料,按照社区不漏户、户不漏人、人不漏项的要求,逐户逐人核对采集了相关个案信息,确保了全员人口数据库信息与家庭信息的一致性,有效地完善各类信息4,000余条,完成流入人口信息核查共3,600条、发送省外避孕节育通报单1,100条,登记录入流动人口信息11,242条,有500余条跨省流动人口信息在流动人口对接系统中得到交流,实现流动人口管理服务一体化。共为计生家庭发放《生育服务证》2,321个、《独生子女父母光荣证》453个、《流动人口婚育证明》63个、《生育证》319个,其中“一方是独生子女”办证262个。
(3)安全生产及维稳经费172万元,主要用于法制、信访事务、安全生产、熊家嘴工作经费以及食品安全工作,所辖范围内的22个社区及4个工业园区建立健全安全生产工作制度,信访、上访数量下降10%,矛盾纠纷减少,治安形势有了较大改观。熊家咀地区是重点治理地区,我街安排协管队员24小时值班,确保了熊家咀地区的秩序及社会治安井然有序。安全生产方面我街道通过对辖区内21家烟花爆竹经营召开会议,传达文件精神,明确要求经营户在清明节前关门歇业。
(4)民兵训练及征兵10万元,主要用于2014年民兵训练及征兵,征兵27人,达标率100%。
(5)农林水经费60万元,主要用于森林防火、食品药品安全的清查和日常监督管理工作。2014年完成80家小餐提档升级任务,目前各社区工作任务已完成,等待验收,强化了市场环节蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作。受检单位由原来的18家增加为24家;蔬菜农药残留及瘦肉精检测工作由检测工作由往年的抽检强化为每日必检,全年完成蔬菜检测18,200批次,完成瘦肉精检测2,890个批次。肉制品安全保障水平明显提升,保障了人民群众身体健康,保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。
(6)村级正常运转经费3万元,主要用于农村主职干部生活补助,保障了村委会正常运转,农村社会稳定发展。
(7)基层组织工作经费100万元,主要用于党务工作经费、妇联共青团、人大政协、基层企业服务、劳动力就业培训、统计。保障了基层组织正常运转和工作开展,增强了街道行政管理水平和政务服务质量。
(8)大楼运行费130万元,主要用于街道办公用房的维修、办公用房水电、物业管理费及大楼租金,保障了办公人员用房的使用安全,同时也保证了工作的正常运行。
(9)聘用人员经费151万元,主要用于1名乡镇事业编、7名管委会聘用制和8名管委会派遣制人员经费。通过用人制度的改革,降低了行政成本,提高了政府工作效能
(10)政苑小区综合治理经费100万元,主要用于成立专门的巡逻队,对各个地段加强巡逻,排除隐患,发现问题及时解决。政院地区除每周进行一次常规整治外,还联合高新区城管、食品药品监督管理局、工商局、政苑社区、清水源社区、派出所等多部门每月进行一次专项整治行动,共出动1,010人次,收缴违建广告牌194处,清除流动摊贩226个,出店经营250家,清运暴露垃圾2,084立方。
(11)城市综合管理经费144万元,主要用于开展“双创”期间制作宣传栏、提示牌,城乡结合部、学校周边等地环境综合治理工作。使环境卫生得到改善,公共场所及饮用水卫生全面加强。
(12)城市综合管理经费100万元,主要用于创卫期间宣传工作,制作了单元提示牌9,000块;宣传栏87个;社区温馨提示牌3,000块;制作了路灯广告(道旗)600余块,向社区居民发放了12万余份《致市民的一封信》,利用LED显示屏、横幅等方式广泛开展了社区、企业健康教育宣传活动,并在此基础上,发动物业公司、社会团体及广大居民群众积极开展“周末大扫除”、“清洁家园、靓丽光谷”活动,使广大群众参与到创建国家卫生城市的工作中来,真正做到“我参与、我知晓”的宣传效果。
(13)光谷步行街风度柏林还建小区物业补贴款21万元,主要用于风度柏林小区的物业费,保障了还建小区的安全、维持良好的工作和生活秩序。
(14)当代社区搭建文化宣传长廊经费20万元,主要用于当代社区搭建文明宣传长廊。为社区居民提供了文化交流和娱乐休闲为一体的多功能文化宣传长廊。
(二)按功能分类
1、一般公共服务支出(类)。年度预算为1,042万元,支出决算为1,042万元,完成年度预算的100%。
2、国防支出(类)。年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。
3、社会保障和就业(类)。年度预算为3,121万元,支出决算为3,121万元,完成年度预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为288万元,支出决算为288万元,完成年度预算的100%。
5、城乡社区事务(类)。年度预算为244万元,支出决算为244万元,完成年度预算的100%。
6、农林水支出(类)。年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。
7、住房保障支出(类)。年度预算为19万元,支出决算为19万元,完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年度一般公共预算财政拨款基本支出400万元,其中,人员经费344万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费56万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括关东街道办事处本级,无下属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为40万元,支出决算为27万元,为预算的68.1%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算的95.44%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费9万元,为预算的95.44%,比预算减少1万元,主要原因为按照中央八项规定要求进一步压缩公务用车购置及运行维护费,严格执行政策,加强管理。其中:燃料费6万元;维修费2万元;保险费1万元。
3.公务接待费支出决算为18万元,为预算的59%,比预算减少12万元,主要原因是严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。主要用于接待执行公务、开展业务活动、检查指导、考察调研。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉东湖新技术开发区关东街道办事处2014年政府性基金预算收入26万元,本年支出26万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(一)其他支出(类)。年度预算为26万元,支出决算为26万元,完成年度预算的100%。主要用于城乡困难群众医疗救助,民政社会救助,城乡低保和医疗救助。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处机关运行经费支出1,082万元,较2013年增加162,增长17.61%,主要原因是:一是2014年聘用人员工资提标,二是为当代社区搭建文化宣传长廊,三是追加政苑社区办公经费。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉东湖新技术开发区关东街道办事处政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉东湖新技术开发区关东街道办事处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉东湖新技术开发区
关东街道办事处2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表(表1) | |||||
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,810 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
1,042 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
26 |
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
10 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
611 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
3,257 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
288 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
719 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
26 |
|
本年收入合计 |
23 |
5,421 |
本年支出合计 |
49 |
5,421 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|
|
总计 |
26 |
5,421 |
总计 |
52 |
5,421 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 | |||||
2014年度收入决算表(表2)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,421 |
4,810 |
|
|
|
|
611 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042 |
1,042 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,042 |
1,042 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
358 |
358 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
684 |
684 |
|
|
|
|
|
|||
|
203 |
国防支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
20306 |
国防动员 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,257 |
3,121 |
|
|
|
|
136 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,058 |
1,058 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,050 |
1,050 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,602 |
1,496 |
|
|
|
|
106 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
268 |
268 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,319 |
1,221 |
|
|
|
|
98 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15 |
7 |
|
|
|
|
8 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
166 |
166 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
135 |
135 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
135 |
135 |
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081002 |
老年福利 |
93 |
93 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081004 |
殡葬 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
20812 |
城市居民最低生活保障 |
148 |
126 |
|
|
|
|
22 |
|||
|
2081201 |
城市居民最低生活保障金支出 |
146 |
126 |
|
|
|
|
20 |
|||
|
2081202 |
城市居民最低生活保障对象临时补助 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|||
|
20813 |
其他城市生活救助 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|||
|
20860 |
残疾人就业保障金支出 |
8 |
|
|
|
|
|
8 |
|||
|
2086001 |
就业和培训 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|||
|
2086002 |
职业康复 |
6 |
|
|
|
|
|
6 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
288 |
288 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
81 |
81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
58 |
58 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
197 |
197 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101016 |
食品安全事务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
719 |
244 |
|
|
|
|
475 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
619 |
144 |
|
|
|
|
475 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
619 |
144 |
|
|
|
|
475 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
|||||||||||
2014年度收入决算表(表3)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,421 |
400 |
5,021 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042 |
358 |
684 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,042 |
358 |
684 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
358 |
358 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
684 |
|
684 |
|||
|
203 |
国防支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
10 |
|
10 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
10 |
|
10 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,257 |
|
3,257 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,058 |
|
1,058 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,050 |
|
1,050 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8 |
|
8 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,602 |
|
1,602 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
268 |
|
268 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,319 |
|
1,319 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
15 |
|
15 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
166 |
|
166 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1 |
|
1 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
19 |
|
19 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
17 |
|
17 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
126 |
|
126 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
|
3 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
135 |
|
135 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
135 |
|
135 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
101 |
|
101 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
2 |
|
2 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
93 |
|
93 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
3 |
|
3 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3 |
|
3 |
|||
|
20812 |
城市居民最低生活保障 |
148 |
|
148 |
|||
|
2081201 |
城市居民最低生活保障金支出 |
146 |
|
146 |
|||
|
2081202 |
城市居民最低生活保障对象临时补助 |
2 |
|
2 |
|||
|
20813 |
其他城市生活救助 |
29 |
|
29 |
|||
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
29 |
|
29 |
|||
|
20860 |
残疾人就业保障金支出 |
8 |
|
8 |
|||
|
2086001 |
就业和培训 |
2 |
|
2 |
|||
|
2086002 |
职业康复 |
6 |
|
6 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
288 |
23 |
265 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
81 |
23 |
58 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11 |
11 |
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12 |
12 |
|
|||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
58 |
|
58 |
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
197 |
|
197 |
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
28 |
|
28 |
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
12 |
|
12 |
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
24 |
|
24 |
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
8 |
|
8 |
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
63 |
|
63 |
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
|
30 |
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
5 |
|
5 |
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
14 |
|
14 |
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
13 |
|
13 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
10 |
|
10 |
|||
|
2101016 |
食品安全事务 |
10 |
|
10 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
719 |
|
719 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
619 |
|
619 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
619 |
|
619 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
|
100 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
|
100 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
60 |
|
60 |
|||
|
21301 |
农业 |
57 |
|
57 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
57 |
|
57 |
|||
|
21302 |
林业 |
3 |
|
3 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
3 |
|
3 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19 |
19 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19 |
19 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16 |
16 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3 |
3 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
26 |
|
26 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26 |
|
26 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
26 |
|
26 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
|||||||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
||||||||
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
4,784 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,042 |
1,042 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
26 |
二、外交支出 |
29 |
|
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
10 |
10 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,121 |
3,121 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
288 |
288 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
244 |
244 |
0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
60 |
60 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
0 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
0 |
0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
0 |
0 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
0 |
0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
19 |
19 |
0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
0 |
0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
0 |
0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
26 |
0 |
26 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
4,810 |
本年支出合计 |
50 |
4,810 |
4,784 |
26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
4,810 |
支出总计 |
54 |
4,810 |
4,784 |
26 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||
|
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,784 |
400 |
4,384 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042 |
358 |
684 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,042 |
358 |
684 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
358 |
358 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
684 |
|
684 |
|||
|
203 |
国防支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
10 |
|
10 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
10 |
|
10 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,121 |
|
3,121 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,058 |
|
1,058 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1,050 |
|
1,050 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8 |
|
8 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
1,496 |
|
1,496 |
|||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
268 |
|
268 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,221 |
|
1,221 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7 |
|
7 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
166 |
|
166 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1 |
|
1 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
19 |
|
19 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
17 |
|
17 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
126 |
|
126 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3 |
|
3 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
135 |
|
135 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
135 |
|
135 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
101 |
|
101 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
2 |
|
2 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
93 |
|
93 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
3 |
|
3 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
3 |
|
3 |
|||
|
20812 |
城市居民最低生活保障 |
126 |
|
126 |
|||
|
2081201 |
城市居民最低生活保障金支出 |
126 |
|
126 |
|||
|
20813 |
其他城市生活救助 |
29 |
|
29 |
|||
|
2081399 |
其他城市生活救助支出 |
29 |
|
29 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10 |
|
10 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
288 |
23 |
265 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
81 |
23 |
58 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11 |
11 |
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12 |
12 |
|
|||
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
58 |
|
58 |
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
197 |
|
197 |
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
28 |
|
28 |
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
12 |
|
12 |
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
24 |
|
24 |
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
8 |
|
8 |
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
63 |
|
63 |
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
|
30 |
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
5 |
|
5 |
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
14 |
|
14 |
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
13 |
|
13 |
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
10 |
|
10 |
|||
|
2101016 |
食品安全事务 |
10 |
|
10 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
244 |
|
244 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
144 |
|
144 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
144 |
|
144 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
100 |
|
100 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100 |
|
100 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
60 |
|
60 |
|||
|
21301 |
农业 |
57 |
|
57 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
57 |
|
57 |
|||
|
21302 |
林业 |
3 |
|
3 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
3 |
|
3 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19 |
19 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19 |
19 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16 |
16 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
3 |
3 |
|
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
|||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
400 |
344 |
56 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
132 |
132 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
49 |
49 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
105 |
105 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
19 |
19 |
|
||
|
30106 |
30106伙食补助费 |
3 |
3 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
19 |
0 |
19 |
||
|
30206 |
30206电费 |
2 |
0 |
2 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
7 |
0 |
7 |
||
|
30213 |
30213维修(护)费 |
1 |
0 |
1 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
30226 |
30226劳务费 |
11 |
0 |
11 |
||
|
30227 |
30227委托业务费 |
4 |
0 |
4 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
30302 |
30302退休费 |
1 |
1 |
|
||
|
30307 |
30307医疗费 |
4 |
4 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
28 |
28 |
|
||
|
30312 |
30312提租补贴 |
3 |
3 |
|
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
3 |
0 |
3 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
单位:万元 | |||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
27 |
|
9 |
|
9 |
18 |
|
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
|
公开部门:武汉东湖新技术开发区关东街道办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
26 |
26 |
|
26 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
26 |
26 |
|
26 |
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
26 |
26 |
|
26 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
26 |
26 |
|
26 |
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
||||||||||
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