一、2025年工作总结
2025年以来上,全局下凝心聚力、真抓实干,以强有力的审计监督保障执行、促进发展,全年共组织实施审计项目34个(其中区本级项目32个,市统筹项目2个),累计发现问题503个,提交审计专报6份,均为历年之最。
(一)加强政治引领,在把牢正确方向上体现更实成效
一是深化理论武装筑牢思想根基。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度,全年组织集中学习16次,特别专题学习了年初习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神以及习近平总书记在中央政治局常委会会议和二十届中央审计委员会第三次会议上的重要讲话精神,并及时向区党工委审计委员会报告了相关精神和高新区贯彻落实举措。
二是坚决贯彻落实党工委审计委员会决策部署。认真履行党工委审计办职责,将党工委、管委会部署要求细化为重点审计任务。认真制定《区党工委审计委员会及审计办落实重大事项请示报告事项清单》,全年共向党工委审计委员会请示报告事项22项;认真做好重大事项请示报告工作,共向市委审计委员会及其办公室报送和报备审计重大事项17项。
三是认真接受政治体检并抓好整改。切实将接受党工委政治巡察和完成巡察整改作为本年度本部门重大政治任务来抓好落实。收到反馈意见后,审计局立即召开巡察整改专题会议,成立整改专班,制定整改方案,明确整改措施和时限,扎实推进整改工作,截至目前,所有问题均已按时完成整改,通过真抓实改建立健全了一批长效机制。
(二)聚焦主责主业,在服务发展大局上展现更好作为
一是公共投资项目审计持续深化,促进重大项目高效廉洁建设。以提高资金使用效益,更好发挥有效投资的关键作用为目标,重点关注工程招投标、项目建设管理、资金管理使用绩效等情况,全年审计重大公共投资项目15个,项目涵盖公办学校、产业园区、市政道路及园林绿化等不同类别,共反馈问题242个。
二是财政预算执行审计提质增效,守护公共资金安全绩效。持续推进财政审计全覆盖,重点关注了预算编制的科学性和执行的合规性,突出财政资金绩效,将“政府过紧日子”要求贯穿始终,重点审计了9家单位2023-2024年预算执行和其他财政收支情况。共查出问题139个。
三是经济责任审计规范权力运行,促进领导干部履职尽责。坚持党政同责、同责同审,结合组织部和纪检监察工委意见本年度共安排实施了两名领导干部经济责任履行情况审计。审计中重点关注了贯彻落实重大经济方针政策、重大经济决策、财政财务管理和廉政建设等情况,共查出问题29个。
四是民生资金项目审计用心用情,维护人民群众切身利益。牢固树立以人民为中心的发展思想,持续加大对民生领域资金和项目的审计力度。组织实施了全区2022至2024年度殡葬和公办福利机构管理服务专项审计调查和一街道下辖村集体经济组织管理情况专项审计调查,揭示问题34个。
五是国有企业审计精准发力,推动国有资本做优做强。以揭示国有资本管理、国有企业运营中的风险隐患,推动国有企业盘活资产、提升经营能力和抗风险能力为目标,重点审计了两家区属国企2023-2024年财务收支情况,揭示问题34个。
六是资源环境审计探索创新,筑牢美丽光谷生态屏障。以促进生态优先、绿色发展,进一步保护发展森林、湖泊资源为目标,重点关注了政策落实、有关项目建设管理和资金使用绩效等情况,组织开展了林长制政策落实情况专项审计调查和严家湖退塘还湖二期工程审计,共查出问题19个。
(三)坚持守正创新,在提升监督效能上实现更大突破
一是深入推进研究型审计,服务宏观决策水平提升。将研究贯穿于审计工作全过程,全年向党工委、管委会报送审计专报6篇,揭示了一批典型问题,均获得党工委、管委会主要领导批示。领导干部带头开展高新区产业发展专项资金管理与使用绩效审计课题研究,荣获全市审计机关优秀调研成果一等奖。印发《东湖高新区本级工程审计典型问题清单》,梳理了35个典型问题,帮助平台公司以案为鉴、举一反三,避免类似问题重复发生。
二是做实做细审计整改“下半篇文章”,监督成果有效转化。研究制定了《东湖高新区审计局审计发现问题整改工作管理办法(试行)》。针对2024年度区本级审计项目反馈的问题,及时建立问题整改台账,实行销号管理,推动完成整改问题473个,累计推动被审计单位建立健全制度机制49项。
三是深化拓展协同监督格局,审计监督合力持续凝聚。自觉将审计监督融入党和国家监督体系,深化与纪检监察工委的贯通协同,全年移送问题线索4件,目前已办结3件,组织处理9人。加强与组织、巡察、财政等部门的沟通协作,在计划制定、信息共享、监督检查、线索移送等方面形成常态机制,先后安排专人参与联合专项集中检查8次。通过这些实践,有效拓展了审计监督的广度和深度,提升了自身参与综合监督的能力。
(四)强化自身建设,在锻造审计铁军上呈现更新气象
一是切实把政治机关建设摆在首位。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,认真落实“三会一课”、组织生活会、民主集中制等制度,不断提高党内政治生活质量。认真做好组织建设,党员队伍不断壮大,新成立党支部委员会,党支部领导班子更加健全。扎实开展部门政治生态分析研判,针对存在的问题制定整改方案推进整改,持续营造风清气正的政治生态环境。
二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。党支部坚决贯彻落实党中央决策部署和上级党委工作要求,坚持高标准、严要求、实举措,认真制定并落实《审计局深入贯彻中央八项规定精神学习教育计划安排》,累计开展集中学习18次、专题研讨7次,组织党员干部撰写心得体会8篇,领导班子及成员领办助企惠民重点实事项目2项,对照“两个清单”和反面典型案例查摆并完成整改问题12个,有效保障了学习教育走深走实、见行见效。
三是坚持不懈抓好专业能力建设。深入开展审计系统三大行动,有效提升审计工作的专业化、规范化、制度化水平。加强学习研究和历练积累,共举办“审计干部微讲堂”交流研讨活动11次,持续营造共同学习的良好氛围。以“人人当主审”为抓手,强化年轻干部对审计项目全流程管控和审计一线实践历练。领导干部带头参加上级审计机关业务培训,选派年轻干部参加高新区配合省委巡视专班和服务市审计局审计专班,实现多岗位锻炼。
四是从严从实抓好纪律作风建设。严格落实全面从严治党主体责任,制定并落实《审计局2025年度党风廉政建设责任清单》。常态化开展廉政谈话和警示教育,开展节前廉政教育5次,领导干部讲授廉政党课2次,积极组织党员干部观看警示教育片《正风反腐在路上》,及时传达学习违反中央八项规定精神典型案例和违规吃喝典型案例等相关通报,并围绕审计领域违纪违法案例开展交流研讨,持续强化拒腐防变的能力。
二、2026年工作计划
围绕中心,服务大局,在更高站位上谋划审计工作。一是强化政治引领,把牢审计工作正确方向。持续加强党对审计工作的集中统一领导,坚决把党的领导落实到审计工作全过程、各环节,确保审计工作始终与中心工作同频共振。二是聚焦主责主业,精准确定审计重点。沿着“政治-政策-项目-资金”这条主线,找准审计的切入点、着力点,谋划好明年审计项目计划,加强审计力度。
改革创新,提质增效,在更优路径上履行审计职责。一是深化研究型审计,提升审计工作层次。将研究型审计理念和方法贯穿于审计项目全过程各环节,做到审有章法、审有深度、审有效度。二是加强跨领域、跨行业、跨年度审计情况的综合分析,着力揭示普遍性、倾向性、典型性问题背后的体制机制障碍,提升审计服务宏观决策的能力。三是强化贯通协同,凝聚监督合力。持续深化审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事、财会监督等各类监督贯通协同,推动审计成果运用相向而行、同向发力。
压实责任,系统施策,在更实举措上推动审计整改。一是进一步压实被审计单位整改的主体责任,推动落实《东湖高新区审计局审计发现问题整改工作管理办法(试行)》,健全整改台账管理、跟踪检查、对账销号等全链条工作流程。二是强化整改督促检查,适时开展整改“回头看”和专项督查,对整改不力、屡审屡犯的单位进行严肃处理。三是加强审计发现问题共性分析,推动相关领域深化改革、完善制度、规范管理,实现“审计一点、规范一片”的效果。
固本强基,严管厚爱,在更严要求上加强自身建设。一是不断深化审计管理体制改革,加强区党工委审计委员会领导,更好发挥审计办平台作用,推动形成上下贯通、横向协作的审计工作格局。二是聚焦推动审计作为与审计地位相适应相匹配,提升专业能力、严把审计质量,让“国家审计”金字招牌永不蒙尘。三是严格落实全面从严治党主体责任和监督责任,常态化开展廉政教育和风险排查,永葆审计机关清正廉洁的政治本色。
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